您好!这个借银行存款 5000 ,贷预收账款5000 人家消费了600,借预收账款500 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

老师,我有一个账务处理下,充值会员卡,顾客实际支付一万元,但是我们赠送了1000元,怎么做账务处理,然后顾客来消费了,消费了1000块钱,那怎么做账务处理?
酒店在办理充1000送300的会员卡时的账务处理怎么操作
老师,我想问一下我们是提供中医理疗服务的,预付卡充值1000赠送100的业务怎么处理,消费时怎么处理?
老师会员卡充值的问题,客人充值1000送200,客人来消费时,我怎么做,还有就是客人充1000送500,每次消费时,每餐能抵扣50%,这种帐务怎么处理
老师,我司是小规模纳税人,KTV行业,最近做活动,充值1000元送100元,请问,收到会员卡充值和会员消费的账务处理?会计分录和计算分录
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
请问,送的1000怎么处理呢?
你好!你如果也想体现,那人家消费了60,0,借预收账款5000 销售费用1000,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税就