同学你好 借银行存款 1000 贷预收账款1000 然后客户消费时,如果消费1030 借:预收账款 1000 销售费用300 贷主营业务收入1030

会员充值有赠送的是如下处理 1、会员卡充值时, 借:银行存款/库存现金 销售费用/财务费用 贷:预收账款(充值部分+赠送部分) 2、会员在刷卡销费时 借:预收账款 贷:主营业务收入 还是把赠送的作为商业折扣处理?
酒店在办理充1000送300的会员卡时的账务处理怎么操作
酒店 给人送礼送了酒店的充值2万的会员卡 吃饭直接从里面减 实际这个2万是不存在的 现在这个客户来消费1000元 这个账应该怎么做
老师会员卡充值的问题,客人充值1000送200,客人来消费时,我怎么做,还有就是客人充1000送500,每次消费时,每餐能抵扣50%,这种帐务怎么处理
请问老师,酒店会员充值5000送1000,办理时和消费时怎么账务处理呀?
老师如果非居民个人没有工资,经营所得,能在分类所得里扣除5000吗
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
那么多充值消费的!也不知道哪些是赠送的呀
系统可惜分清本金和赠送的
你问下你们的软件开发