报废了,卖不了钱了。那你就固定资产清理,转营业外支出
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
固定资产折旧完,如果固定资产处置了,账务处理是, 借:固定资产清理(残值部分), 累计折旧, 贷:固定资产。 同时, 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理。那买了的收入怎么做
固定资产折旧完了。最后是不是要做国定资产清理? 借固定资产 贷累计折旧
固定资产折旧完了 借:累计折旧30000元 固定资产清理2000元 贷:固定资产32000元 下一步怎么做?我们固定资产报废了,也卖不了钱,
我公司卖了一台车原值591260.24元,累计折旧421914.17元,卖了150000元,增值税17256.64元。请问会计分录这样做对不? 1.借固定资产清理169346.07 累计折旧 421914.17元 贷:固定资产 591260.24元2.借:银行存款150000 贷:固定资产清理 132743.36元 应交税费 增值税17256.64 3.借:营业外支出36602.17 贷:固定资产清理36602.71
德邦物流,收款是上海德邦,开票方是杭州德邦,能报销吗
老师你好,我们单位是软件开发企业,我们自己研究个项目买了一个相关的设备,这个设备是否可计入研发支出—资本化支出,后期记到无形资产
老师这下面的意思是需要我公司给他扣个税吗
我们法人在两家单位报个税,另一个单位是0申报,那减除费用标准5000那里需要改吗
老师好,公司办公室装修,收到的发票上面有PVC板,亚克力板,还有日用杂品*活动鞋子等,请问这个应该怎么做会计分录?
老师,如果我们在产品还没有生产好就开票出去,这时的成本要怎么暂估还是怎么做?
老师 工商年报中,认缴期限写到什么时候
老师请教下,在2024年10月份多分摊了一笔费用是2750元当时是 借 管理费用 办公费2750元 贷 长期待摊 软件费用2750元 然后在2025年1月份发现 在2025年就做 借 长期待摊软件费用 2570元 贷 未分配利润 2750元 这样就出现资产负债表和利润表勾机关系相差2750元,这样要怎么来调成一样的勾机关系
24年企业所得税忘记计提了,25年5月有补缴怎么写分录
老师请问一下 科目余额表 贷方 应付账款 出现负数正常吗
确实变成废铜烂铁的一文不值了,就直接把固定资产清理转营业外支出
借:营业外支出2000 贷:固定资产清理2000 对吗?
是的,不能卖钱的,就是这样处理