您好 ,预收账款销售农产品款小麦销售款然后客户往来辅助核算,客户设置为单位 预收账款本来就是核算往来单位的

老师您好 我们这边是一个农资零售企业 该企业结算年度是2021年5.1-2022.5.30,今年销售额1800万,本年利润是500万,然后应收账款还有800万未收回,这个800万是客户赊销产生的(一些会打9折 一些会打8折),客户在结账时会涉及折扣,那么现在客户还没来结账,这个折扣额就没有核算进本年利润,现在股东要求结算利润,这800万还没结账的这部分折扣该怎么处理呢?
老师,我的用友财务软件在设应收账款辅助核算的客户往来明细账时,每一个客户往来名称是一个明细账,但是有一个零售给随机客户时,我设的是其他这个名字,打印出来的会计凭证分录会计科目是应收账款-其他,而不是应收账款-零售,这样税局查到不会认为我设的其他是有问题的吧,因为税局汇算清缴的其他这个项目是最容易查的。
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
预收账款/农产品销售款然后辅助账客户往来小麦销售款,这样正确吗??
预收账款/农产品销售款然后辅助账客户往来小麦销售款,这样正确吗??
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,预收账款\\农产品销售款\\小麦销售款,客户辅助核算设置单位,是这样吗,还是直接预收账款\\小麦销售款,\\玉米销售款等?
预收账款农产品销售款小麦销售款,客户辅助核算设置单位,是这样
二级科目农产品销售款和三级科目小麦销售款都要设客户往来核算?
一般就是预收账款-某某单位 如果您要设置三级科目的话 预收账款-小麦款-某某单位 这样就可以