你好,这里填写的是100填写的不含税的。

本来是:借:银行存款100万 贷:主营业务收入 99万 应交税费-应及增值税1万 但是现在是按照时间确认30万的收入 税还是按照原来的 借:银行存款 100万 贷:主营业务收入 30万 应交税费-应交增值税 1万, 那还剩70万这个入什么科目呀
小规模酒店,季度报税 7月分录 征收率1% 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 154.52+4130.17 8月分录 征收率同上 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 3835.34+1839.77 9月分录 普票征收率免税,专票还是1% 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 253.98+0 然后,结转减免增值税部分 借 应交税费-增值税 4130.17+1839.77 贷 营业外收入 4130.17+1839.77 这样对吗老师?感觉落下东西了
老师,小规模企业,2020年符合生活服务业免税政策,第三季度开发票为1%税率,做账是借银行存款101,贷主营业务收入100(不含税收入),应交税费/未交增值税1,增值税减免 借应交税费/未交增值税1贷营业外收入1 实际应该是免税税率的,报增值税是填写其他免税收入101(不含税收入),免税税额3.03,但是账面和申报的不含税收入数累计数和税额累计数不同,请问怎么调整账面
小规模30万以内的收入,账务处理是 借:应收账款 等科目 , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 这个增值税最后转到营业外收入 营业外收入要交企业税,那岂不是增值税还要交企业税?
老师,请问一下我是小规模纳税人,开票 借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 需要季度结转免税收入 借 应交税费应交增值税 贷营业外收入免税收入嘛?那样的话利润表有营业外收入,企业所得税照样缴纳咯?还是说不需要做结转营业外收入的分录的吖
老师中午好,老师,我想问一下子我每个季度报财务报表的时候,里边资产负债表的应收账款数可以加上预收账款数填写到应收账款里吗
老师,想请教一下,企业在一年中的成本费中,有哪几项费用是不用开增值税发票也是可以税前扣除费用不计入算企业所得税的?
老师,公司付了两笔款,发票也有,但老板要求不入帐,发票需要对方红冲吗?如果不红冲对公司有影响吗
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
有其他业务收入,必须对应有其他业务成本吗,之前做到了制造费用,可以吗
老师,我们公司原材料水渣是别的公司免费送给我们的,现在没有发票,只有水渣运费发票,怎么做账
其他业务收入需要缴纳什么税
一般纳税人,生产企业,请问我们刚申请了出口权,我们目前需要做的流程和工作有哪些?
@朴老师,我们要注销,账上余额还有固定资产,累计折旧和在建工程,实操中应该怎么清理合理?主要是要注销,具体怎么处理以及账务处理?
你好老师,个人独资企业和个人合伙企业异常经营是啥意思?