您好 有收入就应该有对应的成本哈 不应该全部工资计到管理费用研发费
老师想问一下,收到的发票开的是研发费用技术服务费,我做账的时候做的管理费用-技术服务费可以吗
老师您好 请问物联网技术服务 开技术服务费发票 记主营业务收入中 请问 主营业务成本 有那些 人工费可以直接放到里面吗 如果当月只有人工成本(主营业务成本) 没有收入可以吗
老师您好 请问物联网技术服务 开技术服务费发票 记主营业务收入中 请问 主营业务成本 有那些 人工费可以直接放到里面吗 如果当月只有人工成本(主营业务成本) 没有收入可以吗
老师,我们是技术服务企业,开出的技术服务费是收入,收到的进项发票也是技术服务费直接入费用了,这样的话怎么结转成本呢?
我们是高企,找另一家高企做技术服务,签订技术服务协议。那在我们这里是研发费用-技术服务费,可以加计扣除,在对方那里,这笔主营业务收入对应的成本能加计扣除吗?这个成本是从他们研发费用里结转过去的。
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
那我今年已经计了 怎么办呢
之前问过会计学堂的老师 说这种小规模 只是员工画图产生的工资 直接记到管理费用就行 所以就这样了
可以后面月份调整一点工资到主营业务成本 不然汇算清缴的时候也会提示的
直接做分录 借管理费用研发费工资贷主营业务成本 是吗
后期还会发生收入跟工资吗?
会的 费用只有工资和差旅费
那就后期把部分工资计入主营业务成本就好了 计提的时候 借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬