这种情况比较复杂,先要确定公司账面儿上。实际的是多少。例如各类资产负债要核实每一个科目的科目余额。然后计算出和之前错账的差异进行综合调整。

老师,请问一下一般纳税人个体户查账征收的,2019年的公司,汇算清缴成本是乱报的,财务报表没有申报过,2020年有业务,但是以前会计从来不做账,我是从2021.8月接回来的,为了财务报表跟申报一样,我做了一到6月的开票,跟进项与财务报表一致,购入借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 待核算, 开票 借应收账款待核算 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 我打印了2021年1-6月的流水,购入商品的应付账款都银行付款了,我应该怎么调整这个分录吖。
老师紧急求救,我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对,然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额,9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计,他的销项和进项很多月份都是有差额的,都跟税务局对不上,我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了,这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了,怎么调都不对,直接补银行存款也不对,明明少交税直接补银行存款却增加,求教后面怎么做,要调应收和应付款吗?
老师,我们公司从2017年从会计公司接回的账务就乱。当时也没调整。就顺着往下做的。会计从2018年至今也未对账,银行帐也不对,收入(按着开票倒是报税了,销项、进项税务报表是对的)成本费用基本没发票。现在我接手,请问老师们2024年我该怎么调整往下做?求教?可付费
老师好,今早税务局打电话,说我们公司在去年初收到对方开具的发票为虚开发票,我们是小规模纳税人,当时做账借低值易耗品600元,贷银存600元,现在税务要求纳税调整,我们当时入成本,现在该怎么做?会计凭证红冲也不对啊? 以前年度损益调整?税务又该如何调整。让我们写情况说明加盖公章送税务局。要更正12月31日会计报表吗?请老师具体教下
开票内容是 *经营租赁的*租金 税率是百分之几?
销售收入减去成本减去提成是什么
老师,我单位是一般纳税人,前几个月确定收入客户说先不要开发票当时按月份收入各无票申报了,,在这个月客户通知之前收入要开发票出来,这个报税系统显示之前已经申报无票收入的40w了,这个月报税怎么报啊?
我增加了预算会计分录,设置了601财政拨款预算收入,721事业支出,801资金结存,810财政拨款结转,财政拨款预算收入和财政拨款结转余额在贷方,是正数,事业支出和资金结存也在贷方,是负数,有问题一样,啥原因呢
老师,请教一个问题,我们预收了菲律宾的折合2000人民币预收款,请问计提销项税额,分录怎么做?
老师,有客户问一年开不超过500万,是指一年,还是一个循环年度,这个是什么意思呢
就是资源税中,准予扣减的外购应税产品购进金额,本地区原矿适用税率和本地区选矿适用税率,本地区是指购入后又出售的一方所在地,还是原本销售方所在的喔
异常凭证的进项发票,进项税额转出的会计分录?
这个分录对么,为了冲平转出未交是负数,之前一直结转错了,现在想都结转到未交增值税
老师,厨具卫具零售在商品和服务税收分类编码中的哪里,可以查询到
2018年到现在,账本都找不到以前的了,怎么调呢
你们现在是用软软件在做账吗?
我想能不能按着2023年汇算清缴的申报表。把资产负债表科目调整一下。、
是的,快帐
可以的,没有问题,可以这样。
因为以前会计做的帐虽然科目余额不对,但是她都按着那些数申报了税务报表以及财务报表了。
这样的话其实还是不对的。还是建议你先核对出正确的数,然后把错误数据进行调整,这种调整其实也是硬调整。可能不知道原因,查不出来也
我现在把2023年银行回单,报税申报表打印出来了,调到2023年底。这样我2024年就可以重做了。
可以的没有问题哦哦
老师,主要是2021年前纸质资料都找不到了,我现在只能从税务系统看以前的申报表
愁的头都大了
那只能以你现在能获取的资料为准。
现在税务查得这么严。我可不想在我这出问题。但是调这些需要时间。我一个人哪有那么多时间去追溯。公司出纳也走了,连个问的人都没有。老板一问三不知
2年之内的我加班辛苦一下。这么多年的头都大了
这些问题其实跟你没有关系,账也不是你做的,也不用担心。这是一个不大友好的公司。
只能硬调了。没时间弄以前年度的了,自己知道不合理。没办法啊。2024年我也得赶紧做账了。那个会计2024年只报税没做帐。
这是一个极不负责任的前任会计。对,你就直接硬调吧,对你来说也没有更好的办法。