您好,这些全部都是按期申报,这个
老师,我们是空调销售安装维修,一般纳税人,主要是安装维修,现在报印花税,税目跳出来有个建筑工程,那就按这个填是吧,如果有销售,就按买卖合同里填是吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,有个印花税,买卖合同,但是我也有开劳务*空调维修费出去,请问,这个维修费要交印花税吗?如果要交的话,金额也是写在买卖合同那边吗?
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,我4月份开了2张空调维修费的发票出去,有进项发票,也是维修的发票,印花税的金额哪里要包含进项吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,买卖合同没有核定税种,这个是要按次申报还是按期申报呢?
老师,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,印花税买卖合同,没有核定税种,是按期还是按次申报呢?
老师我们接一个项目需要投标,是对方公司自己的投标网站,我们得上传资料入围,上传了2022-2024年度财务报表,然后回馈2024年的资产负债率超过100%不符合,还有就是得需要2022-2024年度的审计报告,老师这个出具审计报告,可以对2024年的财务报表重新整合吗,也就是只能做出2024年财务报表资产负债率做下调整说明,而不能修改2024年的财务报表是吧,哪位老师懂请详细讲下,审计可以对2024年报表做修改吗
会计科目:应交税费的待抵扣进项税和待认证进项税是什么意思?有什么区别?
老师,有税务局给公司退税的情况么?为什么会退税啊?
我们公司收购了别人的公司A(一个大厦几层楼),自己改了名字为B,A公司的账做到6.30号,B公司的税务申报就是按照A公司的财务报表报的,我们想做7月份的账,按照它们的期初余额建账了,但是发现有好多科目都有余额,但是我们自己公司以后都用不上,该怎么办?有一些往来款,投资性房地产都有余额,但是我们以后都没有,连租户什么的全变了?这种情况我们该怎么办?还沿用它的账吗?那挂着的那么多余额该怎么办?
借 合同履约成本-间接费用 差旅费100 进项税13 贷 备用金113 A项目 23年分录,现在需要把这个改成另外一个B项目备用金,现在备用金的调整分录 借 备用金A项目-113 贷 备用金B项目113
这个题中为什么不用被动稀释的公式来解题呢 求冲减资本公积金额是多少
老师有一个题需要解释下
A公司发货给它旗下多个分支机构,分支机构销售货物之后再把款回给A公司这种,这样财务软件或者进销存要怎么处理合适
法人的个人卡,给临时工发了很多工资,也没申报个税,现在补做费用申报个税,收入该怎么解释合规?
个人转让上市公司股票是否需要缴纳增值税以及个人所得税。 企业转让上市公司股票是否需要缴纳增值税和企业所得税。 取得上市公司股息红利所得。个人是否需要缴纳个人所得税?企业是否需要缴纳企业所得税。
不是说,有些不经常发生的可以按次申报了,我的维修跟安装是不经常发生,但是我为了方便,就全部都按期申报都可以吧
可以,你们这样全部按照期
老师,有个按期申报了,再增加另外个按期申报的,是不是重复了,税种是不一样的
对,全部按照期,这个就可以