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老师您好,公司是小规模纳税人,卖了方房产,差额征税,这是去税务局代开的发票,应该怎么申报税呢,谢谢老师

2024-07-15 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-15 16:23

您好,这种一般都是税务直接申报了,你们不用申报

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快账用户7112 追问 2024-07-15 16:24

老师,不报不行,这样显示

老师,不报不行,这样显示
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齐红老师 解答 2024-07-15 16:24

那就填写在5%栏次的

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快账用户7112 追问 2024-07-15 16:28

老师,那5%的金额填哪个金额呢,发票备注那块,差额征税金额751026,但是填这个数的话,税额还要交16000多,填117万多的话更不对了,谢谢老师,应该怎么填呢

老师,那5%的金额填哪个金额呢,发票备注那块,差额征税金额751026,但是填这个数的话,税额还要交16000多,填117万多的话更不对了,谢谢老师,应该怎么填呢
老师,那5%的金额填哪个金额呢,发票备注那块,差额征税金额751026,但是填这个数的话,税额还要交16000多,填117万多的话更不对了,谢谢老师,应该怎么填呢
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齐红老师 解答 2024-07-15 16:31

那你代开的发票回来没有金额吗?

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您好,这种一般都是税务直接申报了,你们不用申报
2024-07-15
您好,先向主管税务机关申请备案,经税务机关审核批准后,才可以的。 1.电子税务局,在“我要办税”模块中选择“税务登记”,然后选择“增值税一般纳税人登记”,在“计税方法”中选择“差额征税”,并提交相关备案资 2.通过后,开具增值税发票时,选择差额征税开票功能,按照实际销售额和扣除额开具发票。 3.增值税申报时,差额征税的方式填写申报表,将差额后的销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“免税销售额”相关栏次
2025-02-26
小规模纳税人从事航空机票销售代理申请增值税差额征税,通常无需先在电子税务局申请。一般是开票时,在税控设备或数电票开票系统中选择 “差额征税” 功能开具发票。申报时,填写《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》的可扣除项目金额,再将差额后的销售额填入主表相应栏次
2025-02-26
你好,首先你是人力资源公司,你是可以按照差额计税的,那么你在申报的时候,首先你是要填写这个附表,就是扣除表这一张附表去填写。然后填完之后再填写你的主表,那么,主表里面的销售额就是按照差额来作为你的销售额进行填写就可以了。
2020-10-15
一般是按季度申报房产税
2025-09-08
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