您好,这个的话 那你们就只能 借库存商品 贷 银行存款,到时候汇算调增的
老师,我们10年前销售的一批货物,当年已开票确认收入,但是后期因质量纠纷,有两台设备一直未发出,还在我公司库房,现对方不要货物了,也不支付货款,因时间太久远了也无法开具红字发票,那么我应该如何做账务处理,如果冲回收入,无法开具红字发票的话,税金部分如何处理
老师,我想问一下,供应商已经发货,我们已经收到货物,但是没有收到发票,怎么账务处理? 但是这批货物我们需要进行销售并且开具发票,怎么账务处理? 没有收到几项发票销售后可以结转成本么?
你好,请问我司已付供应商货款,且已收到货物,但是供应商不给开发票,账务上要怎么处理
去年收到普票已入账,付了一半货款;现业务无法完成,要取消业务,对方应开具负数发票并退款,但对方又无法开具负数普票,我应付款的余额应怎么处理?
老师,我们支付了货款,货物已收到,但是供应商无注销无法开具发票了,请问如何账务处理?
总公司代子公司付款收款,分公司做账时,减应收应付时会计账怎么做
老师,公司里有公会专款专用的账目,科目怎么设置才好?
老师,生产销售单位为什么要体现工厂?实际上合同只是深圳贸易公司和香港签的。
买二手车是有2类发票吗 分别是什么样式的 需要图片 谢谢老师
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
老师,我想学食品加工厂的成本核算,请问在哪里找课程
正确的选项不理解,举个具体的例子。
22年暂估原料发票,当年已收到发票但忘记做冲销处理,今年怎么调整?
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?这个我问老师别回答
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?
当时支付的时候凭证是,借方:应付账款,贷方:银行存款。现在确认无法收回发票,需要做,借方:营业外指出,贷方:应付账款吗?
不需要,你不是收到货物了吗这个
但是没有发票入账,怎么核销支付的往来呢
借 库存商品 贷 应付账款,这样的 只是不能扣除
好的,谢谢
不客气的,祝您开心