您好,这个的话,资本公积,这个是不需要缴纳的,您好

老师,我想请问一下,我们现在有一笔是找别的公司开进来的苗木发票(免税),就是库存商品,然后6月份对方开了票过来然后我们7月我这边付钱出去了,想要把这比进到第二季度的成本里去分录我应该怎么写! 借库存商品25W 贷银行存款25W 实在有点晕,麻烦老师指点
老师好:我公司2015年租赁苗圃,花了500万,租期10年,以前会计没做帐。她是用了多少苗木,就计购买多少苗木,数量是对的,但账面有现金,无库存。现在我把这笔账补做上了。现场查了一下苗木,按当时购买价款做的帐,我入库时直接按9%记得进账,我需要开收购发票吗?
老师好!我司是林业工程公司,有经营苗圃种植, (l)2018年11月购进荷木种子6000元,前任会计会计分录为: 借库存商品-荷木种子6000元,贷银行存款 (2)2018年12月分摊2018年1-11月苗圃工人工资60万元及苗圃领用农药及肥料20万元 借库存商品-荷木种子50万元 库存商品-其他苗木30万元,(其他苗木有60种,之前已入成本大约有200万元) 贷苗圃工人工资60万农药肥料20万元 (3)2020年7月结转成本(她是没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本50.5万元 货:库存商品-荷木种子50.5万元 (4)2020年10月又分摊了2018年12月至2020年9月苗圃工人工资12400元 借:库存商品-荷木种子12400元 贷:苗圃工人工资12400元 (5)2020年12月结转成本(没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本10000元 货库存商品-荷木种子10000元 老师:我接下来要怎样去处理她之前的账,接下来有销售苗木,我要怎样去结转
老师好!我司是林业工程公司,有经营苗圃种植, (l)2018年11月购进荷木种子6000元,前任会计会计分录为: 借库存商品-荷木种子6000元,贷银行存款 (2)2018年12月分摊2018年1-11月苗圃工人工资60万元及苗圃领用农药及肥料20万元 借库存商品-荷木种子50万元 库存商品-其他苗木30万元,(其他苗木有60种,之前已入成本大约有200万元) 贷苗圃工人工资60万农药肥料20万元 (3)2020年7月结转成本(她是没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本50.5万元 货:库存商品-荷木种子50.5万元 (4)2020年10月又分摊了2018年12月至2020年9月苗圃工人工资12400元 借:库存商品-荷木种子12400元 贷:苗圃工人工资12400元 (5)2020年12月结转成本(没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本10000元 货库存商品-荷木种子10000元 老师:我接下来要怎样去处理她之前的账,接下来有销售苗木,我要怎样去结转
各位老师大家好,我们公司是做农业苗木的,然后自产自销的企业,是购进苗木的时候,是从农户个人手里购进的,然后付款的时候,计入到:借:预付账款-张三,贷:银行存款,然后:因为是个人吗,我们公司开收购发票还是对方开给我们发票呢,比如收到发票,借生物性资产,贷:预付账款,重点是销售结转成本这一块怎么做账务处理呢,老师们指点一下,谢谢
不请问单位当月发放当月的工资,例如12月的工资12月22发。 那下个月1月再申报12月的个税没有问题的吧
公司买的工艺品摆件价值8000这个该如何入账呢
老师,食品分装服务,就是来料,大包装拆分成小包装,开票内容是不是“现代服务*分装服务”。好像不能用劳务
我们公司使用Ai软件有些月扣费需要报销,但是AI软件事国外的供应商,给我们开的是invoice,这种情况怎么入账呢?
老师,机器人的技术开发合同开具发票,商品和服务税收分类编码是哪个?
老师比如11月我们公司购车,然后有很多进项然后 卖车有销项税额,然后12月申报认证抵扣的有以前的税额还有刚好11月的税额那这个怎么做分录
老师好,公司存在异地施工的情形,在电子税务局办理了外经证,到年底需要做什么处理吗
老师,请问下走抖音的商家,商家在平台上给商家开了票,但是这个票税务系统会同步吗
贸易公司,进项发票的退税款,是否是公司利润,是否需要缴纳企业所得税
想请问下老师,对于增值税附表5中的可用于扣除的增值税留抵退税额,产生时怎么做账务处理?在抵减了附加税时,又是怎么做账务处理?
那目前公司不做苗木了,把那些苗木都毁了,现在账务咋处理
损毁时我也拍照片和视频了
你的意思是,也没收到钱,就白白损失了是吗
人家给我们把苗木清理了,还付对方清理费用了
那你们就是相当于销售了呀,他们给你们钱,是把
没有收到任何费用
那就是这样 借 销售费用 清理费 营业外支出 贷 库存商品 银行存款 这样的
我们又和其他公司合作了,损坏的苗木按市场价作为和新公司合作的入股资金
你们不是清理支出了吗?
清理后,这个账上就没有了啊
但是我们公司帐上的苗木实际已经没有了
对啊,账上没有了,你们咋又投资入股了,这个应该对不上啊。
刚才表述错了
那请问现在理解了吗,这个
我们实际没有那么多苗木了,但是账面上还有,现在咋样做账务处理
当做处置,盘亏 借 待处理财产损益 贷 库存商品 借 营业外支出/销售费用 贷 待处理财产损益
清理费也是合作方出的
对,那个就不需要你们做账了
但是当时不是入资本公积了吗
资本公积咋转出
你是入账资本公积的,但是如果你现在想转出的话,只能是原路返回,就是借资本公积贷库存商品,这样不做损益