你好,这个购买做借库存商品25万-25万*9%,进项税额25万*9%, 贷应付账款 ,付款做借应付账款 ,贷银行25万, 你们是一般纳税人吧,
你好,老师,就是我们公司之前进了一批货,然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的,然后我们有退货,在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借:库存商品—暂估 贷:应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来,而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务?怎么去做这个账
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
老师,我想请问一下,我们现在有一笔是找别的公司开进来的苗木发票(免税),就是库存商品,然后6月份对方开了票过来然后我们7月我这边付钱出去了,想要把这比进到第二季度的成本里去分录我应该怎么写! 借库存商品25W 贷银行存款25W 实在有点晕,麻烦老师指点
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗? 收到商品:借库存商品 贷:应付账款。 收到客户货款时:姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时:借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本:借主营业务成本。贷发出商品 ?还是我收到发票的时候。再转结成本?2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗?3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗?我是小规模、(食品发票)
老师,去年做的暂估,今年不会来票了,也没有纳税调整,现在已经过了汇算清缴时间,还可以更正申报去调增吗,账上今年可以红冲吧?
财务总监交接一般交接些什么
你好!刚接手小规模纳税人做账,发现A公司的资产负责表里应收账款不对,应收账款是30万元,但其中10万元已经在同年开票并且收款了,询问上一手的会计人员没有按照银行流水与回单做账。所以导致应收账款还挂着30万元,在这个月我需要如何填写凭证呢?
汇算清缴A105050表,工资薪金支出,是不是指扣除个税、社会保险、公积金后,实际发放的金额。住房公积金和基本社会保障指单位承担部分金额对么?
老师,财管第六章中,变价净收入,不是税后的么,为什么还需要减去25%
客户下订单后,工程出对应的BOM表,老板需要核算材料成本和人工费,这个材料成本是不是可以直接让采购核算
员工请假一个月没有上班,但是公司规定超过一个月没有上班的话医社保自己承担,员工就直接转了医社保回来,人事直接把转回来的医社保这个当做补贴做进去,变成实发工资是0,这样申报个税是不是直接报交医社保的个人部分还是直接0申报呢?
老师你好,做暂估的时候价格是写进价吗?
这个期限为什么是2不是3
老师,这个第三问,复利现值得年数为什么是2年,不是3年