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老师,我想请问一下,我们现在有一笔是找别的公司开进来的苗木发票(免税),就是库存商品,然后6月份对方开了票过来然后我们7月我这边付钱出去了,想要把这比进到第二季度的成本里去分录我应该怎么写! 借库存商品25W 贷银行存款25W 实在有点晕,麻烦老师指点

2021-07-09 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 11:34

你好,这个购买做借库存商品25万-25万*9%,进项税额25万*9%, 贷应付账款 ,付款做借应付账款 ,贷银行25万, 你们是一般纳税人吧,

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你好,这个购买做借库存商品25万-25万*9%,进项税额25万*9%, 贷应付账款 ,付款做借应付账款 ,贷银行25万, 你们是一般纳税人吧,
2021-07-09
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
你好! 1.确认收入,当月就要结转成本 2.是对的 3.不用交税分离,含税金额记入库存商品 4.对方只能开13%发票的(由于你们不可以抵扣进项税额,可以要求对方开普票)
2022-04-05
你好 货物也不退回了吧
2020-10-18
你好,如果金额不大的话可以用现金,但是超过两千余元以上的,不能直接用现金。
2021-09-06
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