差额计入税金及附加调整

我在发出商品的时候不做确认收入,在开发票的时候才确认收入,这个过程的分录是怎么做的
您好老师,我们房地产公司8月份增值税申报的时候税务局缴纳销售不动产50万,无开票确认收入,以前每个月预交的时候,借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款,就这么分录的,8月份确认收入的50万怎么分录
老师,你好,我在1月份确认收入的时候,没有做确认销项税?这个可以在3月补确认不?还有这个分录怎么写啊?另外收到的预收款的增值税该如何处理?
老师好,出口确认收入和预收账款有差额应该怎么做会计分录?是在确认收入时调整还是在月末调整
老师,23年11月的收入未开票在当时已经确认了”无票收入“在24年1月的时候开了发票,现在要怎么处理分录呀?
老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
老师你好,怎么给公司做合同的资料加入水印
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
老师,财务报表怎么做
物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
老师,我在电子税务局上发票证明开具。有一个表格式和文本式。同一区间的,为什么它的合计金额不一致?
老师,费用不可以暂估吗?
在当季度调整吗
还是申报后,在下个季度调整
直接在申报后调整就行
是不是在第三季度里面了
调整分录咋写
是的,就是那样子的
有些说记到营业外支出或营业外收入
没必要那么复杂,直接在税金及附加调整就行
计入税金及附加,分录怎么写
多交就是借方,少交贷方冲
主要是没有达到起征点,小规模
不交税就不直接转入营业外收入或者冲
账上多0.02,借:营业外收入,贷:应交税费-应交增值税吗,
是的,就是那样冲平就行
应交增值税不就有余额了吗
具体你是发生了什么情况?
确认的无票收入,每个月都有加起来算的,没有达到起征点,借,应交税费-增值税,贷:营业外收入-,填申报表时,填销售额后,自动带出的税额跟做的应交增值税额相差0.02,做的应交增值税多了0.02
那个不用管,按自己计算的金额做账就行,本身就是系统计算误差
不影响吗?
是的,那个不影响的哈