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老师,确认的无票收入,每个月都在确认,申报的时候相差几分钱怎么做分录

2024-07-16 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-16 10:43

差额计入税金及附加调整

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快账用户5566 追问 2024-07-16 10:44

在当季度调整吗

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快账用户5566 追问 2024-07-16 10:44

还是申报后,在下个季度调整

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齐红老师 解答 2024-07-16 10:46

直接在申报后调整就行

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快账用户5566 追问 2024-07-16 10:47

是不是在第三季度里面了

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快账用户5566 追问 2024-07-16 10:47

调整分录咋写

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齐红老师 解答 2024-07-16 10:50

是的,就是那样子的

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快账用户5566 追问 2024-07-16 10:55

有些说记到营业外支出或营业外收入

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齐红老师 解答 2024-07-16 10:57

没必要那么复杂,直接在税金及附加调整就行

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快账用户5566 追问 2024-07-16 10:58

计入税金及附加,分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-07-16 11:00

多交就是借方,少交贷方冲

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快账用户5566 追问 2024-07-16 11:01

主要是没有达到起征点,小规模

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齐红老师 解答 2024-07-16 11:03

不交税就不直接转入营业外收入或者冲

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快账用户5566 追问 2024-07-16 11:08

账上多0.02,借:营业外收入,贷:应交税费-应交增值税吗,

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齐红老师 解答 2024-07-16 11:11

是的,就是那样冲平就行

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快账用户5566 追问 2024-07-16 11:13

应交增值税不就有余额了吗

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齐红老师 解答 2024-07-16 11:15

具体你是发生了什么情况?

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快账用户5566 追问 2024-07-16 11:55

确认的无票收入,每个月都有加起来算的,没有达到起征点,借,应交税费-增值税,贷:营业外收入-,填申报表时,填销售额后,自动带出的税额跟做的应交增值税额相差0.02,做的应交增值税多了0.02

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齐红老师 解答 2024-07-16 11:59

那个不用管,按自己计算的金额做账就行,本身就是系统计算误差

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快账用户5566 追问 2024-07-16 12:01

不影响吗?

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齐红老师 解答 2024-07-16 12:02

是的,那个不影响的哈

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差额计入税金及附加调整
2024-07-16
你好!建议这么处理:按完工进度确认收入并开票。
2022-05-16
借发出商品贷银行存款确认收入, 借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷发出。
2022-08-04
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-10-07
你好!这个你应该去更正上个月的。而不是这个月调差额
2024-09-10
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