你好!这个你开红字信息表,然后对方开红字发票 然后再开

请问老师,我们去年给客户开的发票,对方已认证,未抵扣,现在这张发票需要红冲重新开具,已认证未抵扣是什么意思啊
供应商需要重新开具发票,但这边客户已经抵扣认证了,客户这边开具了红字信息表了,对方可以开具红字发票吧?之后,客户这边需要怎么做账,冲红发票对方需不需要拿过来?之后重新开具发票也需要拿过来的吧?
1月收到客户开过来的发票,增值税已经抵扣了。现在销售退回,客户那边发票作废,我公司还需要做这份发票的进项税转出吗
老师,我们的供应商2021年开的发票名称开错了,税务局让他们重新开,我这边发票已经进项抵扣了。这个进项发票他那边要冲红重新开,我这边需要怎么做。
老师,我们的供应商2021年开的发票名称开错了,税务局让他们重新开,我这边发票已经进项抵扣了。这个进项发票他那边要冲红重新开,我这边需要怎么做。
老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
嗨,经营部一次回款15万,这个做收入是不是超过了核定的标准,要交税呀?谢谢
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?对应填在哪一栏?是长期股权投资还是填在其他或交易性金融资产?麻烦老师详细指导每一栏对应每一列怎么填写数据?谢谢老师详细回答一下怎么取数填写
老板名下有两家公司,a公司一般纳税人生产企业,b公司小规商贸企业,a公司加工的商品一部分卖给b公司,ab公司间以成本价进行交易并开票发货,b公司再对外销售,有什么风险吗?
上个月2月份(发票未到)计提了管理费—快递费 借:管理费-快递费333.02 应交税费-待认证进项税额19.98 贷:其他应付款353 老师,现在3月份收到了这张发票,请问怎么做分录?
有偷税行为一般纳税等级会保留几年
老师,请问公司股权转让申请查询在哪里可以看呢?
发票备注栏可以写货款所属年月吗?比如2026年1月货款,然后3月才开票,然后备注栏写:2026年1月,这样行不行?会有什么影响吗?
销项票也是我们先开红字信息表,然后对方开红字发票吗? 我收到红字发票直接以红字发票做账?
你好!你们是开票方是吗 是受票方开红字信息表
我们是开票方,我们的销项票客户要求重新开
你好!嗯,对方抵扣过的话,对方开红字信息表
我们收到红字信息表开红字发票给对方,之后再开个正确的发票给对方?
你好!是的,就是这样了
那我同时开红字发票和蓝字发票的话我是不是报税的时候不用做特殊处理,直接系统带出来两个税?
你好!是的。如果金额一样,就没有税额
那对方22年开错的那张票还需要退回吗
你好!这个不需要退回了
好的,报税是报表也不用填什么是吗?
你好!是的。正常做就行
好的,明白了,谢谢老师
你好!不用客气的了