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计提工资: 借:营业费用——工资 1500 贷:应付职工薪酬 1500 借:应付职工薪酬 1500 贷:银行存款 追回工资500元 ,社保公积金1000元 借:银行存款1500 贷:应付职工薪酬 1500 借:营业费用 ——工资 -500 贷:应付职工薪酬 -500 借:营业费用 ——社保公积金 -1000 贷:应付职工薪酬 -1000 老师这样做分录对嘛

2024-07-16 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-16 14:45

同学,你好 是可以的

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快账用户9972 追问 2024-07-16 15:21

这是别人做的,这样对吗

这是别人做的,这样对吗
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齐红老师 解答 2024-07-16 15:23

同学,你好 不对的,借贷不平

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快账用户9972 追问 2024-07-16 15:25

老师迟到早退都可以怎么记账呢

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齐红老师 解答 2024-07-16 15:44

同学,你好 迟到早退都可以怎么记账呢?? 你是要扣工资吗?

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相关问题讨论
同学,你好 是可以的
2024-07-16
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-13
您好 没问题的,您写的正确的
2022-05-10
同学,你好,这样是对的哦
2022-05-23
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
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职称:注册会计师,税务师

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