你好!这个是13%的了。设备维修

请问老师,小规模纳税人是销售维修电器设备的,应该怎么给这里商品赋吗?不知道在税控盘里应该选择哪种分类……
老师,请问这种开票是不是6%维护费?单项金额这么小,不应该是13吧?税收编码是什么呢
老师请问混合销售换热机组开发票大类应该是什么合同是13的税率
老师,请问一般纳税人开设备安装费的发票税率是多少?请问发票的大类应该是什么
请问一个合同里面大名称也有明细有设备也有安装应该怎么开具发票税率都是13
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
补缴税款加上滞纳金总共130万元,补交在23年企业所得税汇算清缴,应该如何调整成本费用,公司当年是高新企业,加计扣除1574342.54,税率减按百分之十五
预包装备案有效期是多久
按这个图片上的选择
那维护服务呢?是不是6
你好!单独劳务,你可以按6%。其实开票系统,并没有一个叫维护的项目
那就是维修是13 其他服务类是6对吗
你好!是的,可以这样理解
好的,谢谢
您好!不用客气的了
老师,请问增值税即征即退的金额和先进制造业增值税加计抵减是不是都需要走营业外收入缴纳企业所得税?
你好!是的,是要交所得税
请教一下做造业如何核算成本,目前的方法是:手动算,材料(实际领料)%2b人工(按对应项目合同与当月完工项目的总成本比例*当月月工资)%2b费(同人工的分摊方法分摊的费用)
你好!方法都是差不多,只是要么收工,要么电脑
那账上应该怎么做呢,也有进销存系统,但是每个月开票不是按当月的完工项目开的,而是根据合同开,就是比如这个月可能会开23年或者22年的合同,每个合同也不是一次性把金额开完,而是分好几次,有的合同质保金都跨年了才开票;进项发票也是不是根据当月到货开,而是根据付款情况开的,所以每个月按开票确认收入,借:应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税进项税额 (但是并不是当月实际生产的)。然后买材料(票跟到货不同时)借:原材料(各个种类及型号) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款 最后 结转成本(是根据当月开票硬件部门的80%倒算在账上领料的结转的)。所以导致账实不符,这个做法也越来越不对了 想问下这个问题应该怎么解决呢?
你好!实操中倒是很多像你这样的。 按税法要求,是按完工程度来确认收入和成本。 你的成本这里有问题,其他倒是问题不大
那应该怎么做呢?把成本这里做规范。
你好!成本你应该先按项目归集。然后按毛利比例先结转 最后,按实际金额与一开始按毛利暂估的金额对比补充计提或者冲减
在账上应该怎么做,能具体说明吗?
你好!正常做啊。借主营业务成本 贷原材料等 做法仍然是一样的,只是说下金额是怎么来的呃