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老师,1-5月进项大于销项,没有增税,6月份申报时产生增值税983.24,我`结转1-6月销项和进项时,未交增值税是1000.59元,多出17.35元。原因可能是,我都是单笔做的,而且金额不是很大`,申报时是一个总数,结转进销项是一起结转的,产生了17.35元差异,这笔差异怎么处理呢

2024-07-16 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-16 16:47

您好 请问账上进项税额 跟销项税额跟申报表的数据都核对了吗 是进项不对还是销项不对?

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快账用户7576 追问 2024-07-16 17:13

老师,我核对一下,进项少计了,我在7月份补记一下,可以吗

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快账用户7576 追问 2024-07-16 17:15

帐上少记了

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齐红老师 解答 2024-07-16 17:18

进项少计了,在7月份补记一下,可以的哈

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快账用户7576 追问 2024-07-17 10:37

老师,销项、进项我都核对完了,也结转完了,应交税费-未交增值税贷方余额还剩0.04,我转到哪里合适?

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齐红老师 解答 2024-07-17 10:46

应交税费-未交增值税贷方余额还剩0.04 转到营业外收入就好了

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快账用户7576 追问 2024-07-17 10:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-17 10:49

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您好 请问账上进项税额 跟销项税额跟申报表的数据都核对了吗 是进项不对还是销项不对?
2024-07-16
您好,这个的话,意思是这1000多个税怎么做账是吗
2024-06-14
你好,第二个分录不用做,只做第一个就行。
2024-03-29
您好,您能重复一下题目吗,没太看明白
2020-12-09
1 不能做进项税额转出,没有认证做应交税费-待认证进项税额就可以,2 , 认证才可以这个填写附表2 这个本期申报 本期抵扣,这个填写2行,别填写别的栏次哈,这个认证申报了,你这个做账做借进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2020-09-01
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