你好!对你们是计入营业外支出了
请问收到的增值税专用发票纸质票面上的密码区超出很多,但网上抵扣勾选的可以找到这张发票,请问这张发票是直接可以用来入帐还是需要退回对方重新开具?
去年银行付款给对方,对方正常开票给我们公司。但是今年税务局查到对方公司跑路了,就要把这张发票作废进项转出,我们公司白白损失几千块钱的发票,这笔款能计入营业外支出吗?然后税前抵扣
老师 我们公司是搞运输行业的,给对方运输损坏了东西的赔款这个作为营业外支出,不需要发票也可以税前扣除吧
我们公司损坏了对方的货物纸箱子,要赔偿给对方,想单于我们购买了对方的纸箱子,支付了款项,对方给我们开的专票,我们做了营业外支出,这个专票进项税额能抵扣吗
请问,公司给对方单位运输,出现运输破损,对方将纸张损失的金额对方给开纸张的发票,开纸张的发票可以吗?可以抵扣进项税吗?直接入营业外支出可以?
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?
没有收到纸张,对方是把纸张破损损失的金额开给我们,发票开的是纸张项目,可以吗?
你好!是的。是可以的。
这种进项税额可以抵扣吗?
你好!对于你们,并没有实际取得货物,不能够抵扣