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您好老师,请问我们是被挂靠方,只收挂靠方9个点的税费,我们自己有进项票可以抵扣。收到挂靠方9个点的税费之后,给预缴2个点,剩余的7个点我们有足够的进项,请问怎么分录呢

2024-07-17 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-17 10:10

借应交税费,预交增值税贷,银行还款,这个是预缴纳的。

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齐红老师 解答 2024-07-17 10:10

如果你需要抵扣2个点的 借应交税费未交增值税,贷应交税费预交增值税。这个是抵扣

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齐红老师 解答 2024-07-17 10:10

收到对方的挂靠费,借银行存款,贷营业外收入。

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快账用户4062 追问 2024-07-17 10:11

暂不计算挂靠费,剩余7个点的税费怎么做账呢

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齐红老师 解答 2024-07-17 10:12

借银行存款贷营业外收入

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快账用户4062 追问 2024-07-17 10:13

老师,请问内账做账,我们mai来的票怎么入账

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齐红老师 解答 2024-07-17 10:15

内账买来的发票可以不用做, 你支付的税款借管理费用等 贷银行存款

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借应交税费,预交增值税贷,银行还款,这个是预缴纳的。
2024-07-17
你这只做内账还是外账
2021-10-15
你们付给被挂靠方的钱你们挂往来,他收到钱先还你的五十,然后剩下的钱他扣除税点和税金之后打款给你,你还得给他开发票
2021-01-11
您好,同学。基本操作都是挂靠方拿票来冲的。
2020-12-31
你好,可以这样的呢 可以的
2020-10-27
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