对的,是的, 这个其他应收款里面有没有单位职工或者老板的?

老师,要注销公司,资产负债表上的货币资金和其他应付款有几百块,需要怎么调整吗
发现几年前一笔往来做错了,会计分录写了其他应付款甲,但是收款人是乙。现在调整分录后面需要什么附件吗?
老师,需要注销公司,这个其他应收款和其他应付款都有金额,那我怎么给他调平,让未分配利润为正数 写什么分配可以调整未分配利润?
老师,公司需要注销,往来账,其他应付款和其他应收款,必须需要调整完吗?那些调整了的分录需要有啥附件资料啊
23年和24年账务处理有错误 错误的分录: 借:库存现金 贷:实收资本 应该调整为 借:库存现金 贷:其他应付款 这种情况要怎么调整呢,除了调整分录,还有哪些需要注意的事项
你好,老师,我们采购了一批商品,后续因为商品检测不达标,达不到客户要求,领导决定报废处理,这种情况需要做进项税额转出吗?
老师,公司的工会户只能有一个吗?不能一个基本户一个一般户吗?
老师,请问下,出口的业务,5月份发货,7月份有货物退回,发票是原金额冲销了5月份的普票,7月份又重新开了扣减退货后的普票。做会计分录可以直接只做退货这部分吗?分录怎么写呢? 如果不行,分录应该怎么写呢?
我公司是经销商, 销售给超市货物,与超市签订合同是每个月不管超市采购多少货物,我公司都给1000元的费用,费用后期从货款直接扣除。怎么开发票,怎么记账?
请问支付兼职工资如何做账务处理昵
1. 进货入库(分明细) 借:库存商品—酒水-A酒 借:库存商品—酒水-B酒 借:库存商品—酒水-C酒 借:库存商品—酒水-D酒 贷:银行存款 结转成本的时候能不能简单一点结转啊
老师,本期收入比如24万,我费用就23万多,。 老师利润我想按收入的4%交,成本我结转多少合适
老师,我们发东西去供应商加工电镀,怎么做分录,
老师我公司有ab两个项目,b项目筹建的时候有个人投资,我们的母公司全额投资的,现在b项目每个月要给个人分红,应该怎么做,直接分红还是,分红给母公司,母公司分红给法人,由法人给个人支付分红
老师,计算残保金的时候,职工的工资包不包括临时工的工资,算人数时包不包括没买社保的人?残疾人去年10月入职,如果10月没买社保,那残疾人的人数算的时候还能包括10月吗?
调整业务,你得看一下怎么调整了。如果是收钱付钱的话,银行回单就能解决。
有啊,也有其他外部的人员,还有公司的其他关联公司的一些往来收付款
关键银行账上没钱了,在账面上挂的其他应收款和其他应付款比较大
其他应收款的需要,老板还钱回来。如果不还钱的话,按照分红来交个税。
然后,其他应付款不需要支付的,你们自己写一个不需要支付的说明。转营业外收入,这个需要交所得税。
其他关联公司这些也收不回来吗?收不回来的转营业外支出。
那其他应收款和其他应付款可以对冲吗,如果不是一个人。假如说其他应收款A公司10万,其他应付款B和C和D,能相互对冲吗
不可以的,二级科目不是一个人的,不能。
是付给其他公司的其他应付款
其他应付款,如果是在贷方有余额的,这个是你们欠了人家的,没有支付。
是呀,那这个怎么处理呢,银行在不用了
写了 其他应付款不需要支付的,你们自己写一个不需要支付的说明。转营业外收入,这个需要交所得税。已读 2024-07-17 16:15
其他应收款个人呢,就是之前为公司买了固定资产,没见到发票,就挂账了,而且金额也比较大50万呢。其他应付款是公司欠老板和其他股东的。那意思 是需要调账调到账面上其他应收款和其他应付款都为零吗
当时买了固定资产支付出去的证明有吗?如果有的话,你可以补呀。借固定资产贷其他应收款,之前的折旧也补上。但是这个折旧抵扣不了所得税。
老板的和股东的都要调整 把你单位的这个所有的科目的期末余额都调整成0。
老师,购买固定资产,那没有证明了,只有当时付给人家的记录,当时没开发票,就只挂账了
当时付给人家的时候,你这个固定资产需要运输吧,那有运输的证明吗?有合同吗?
我不知道啊,当时不是我经手的,后来账是转到我手里的。那如果有合同的话,就可以直接入账固定资产了?有合同,还需要缴纳印花税的是吧
是的是的,严格来说需要的买卖合同印花税。
他不是转给个人的钱,这个有记录。你问一下个人,当时这个钱是他自己使用了,还是用在企业上?如果用在企业上,他支付出去的证明,你跟他说,你给我截图发过来。
就是意思代为企业购买的 固定资产,没有发票,在公司的账上,从银行流水上看到,挂了50万,那些如果都没有发票,又没有合同的挂账,那怎么消掉呢
你问一下个人,他当时转出去的时候有没有转账的证明?
转账的证明也可以做呀,没有发票用这些做也可以。
如果有意思也可以如固定资产吗,不知道还有没有联系了,现在又换办公地址了,如果没有的话呢,那就只能记营业外支出了吗
是的是的,是这么做的。