你好,红字冲回暂估,如果结转成本,也一并红字冲回,同时按发票金额重新做账

你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师,我那天在忙,问的问题没接着往下问。老师,请教一下,同一个公司不同业务收入的拆分,比如销售电机加后面维修维护保养,这种情况我一直有个疑问,这不是混合销售吗?混合销售是从主业的税率的,就像以前学的销售空调同时安装,不是混合销售吗?我记得以前有关讲的税率应该从主业销售的税率13%,但是我遇到的有服务的都单独签合同开票简易计税6%了? 就是这个问题你说外购来的东西销售再安装才是混合销售吗?我说的这种情况公司的电机也是外购进来的不是自己生产的,而且还遇到过其他公司外购的东西提供维护保养的采用的有高税率和低税率或者是简易计税搭配的,以降低公司整体的税负,这种情况不合理吗?是属于兼营吗?
老师,公司卖电池,公司之前没有财务帐,刚刚接手, 简单讲述一下情况,购进按零售价打款才发货(300万/月),期间会给单品预估单价,公司跟据预估单价加价售出,返利不定期返回(100万/月),与厂家沟通多次,说无法做到每月确定成本价 例: 1、6月份以零售价支付货款300万,月底我们知道大概返款109万,如何写分录,(后面7、8月份同样如此) 2、到9月份厂家才能确定成本价100万,实际返款100万,并退款,如何做分录 老师,请问像这种情况我们用那个方法算成本合适,月未计提营业成本?请指教,帮忙写下带金额的分录
各位老师,大家早上好,我们公司是刚开始成立并筹办呢,然后有三个股东,公司是生产布料的,其中有两个股东把之前尾货挂在我们公司销售呢,然后开出去了销售发票,款项进了公司户,等于已经有了收入,我问他们要成本单价呢,他们没有,然后我们公司新购进的原材要开进来的发票,他们说以这个为成本做核算,我们公司还没正常生产呢,请老师们指点一下,这个账务该怎么处理呢
(小规模纳税人)在2025年支付了72044.64元的房租违约金,2026年该笔违约金用于抵扣房租,2026年应该如何更正账务
小规格公司,支付香港公司的运费,没有正规发票怎么办?
申请了发票额度提升,没有通过显示让补充,开一点票额度提升一点,怎么回事
老师,净资产是什么意思?怎么计算?有计算公式不?
员工经常出差乘坐顺风车,但是平台开不了发票,可以用加油发票替票进行入帐嘛
老师您好,请问用友T6如何做固定资产反结账操作呀
老师请问下我们以前自己购进的车子,自己开给自己的机动车发票,当时入的固定资产,现在要将那台车子卖出去,红冲了当时的发票,应该怎样做会计分录?
老师,现在零售费用个人收据可以是1000元,那这个要代报个税吗?
老师,我总是分不清借贷双方什么时候是收什么时候是付
年总产值请填写计划期限上一年度生产的货物和服务的价值总和怎么填写