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老师,公司前几年的应收帐款是下设二级科目添加的往来单位,如科目编码112201(应收帐款-某某公司),我现在想把二级科目取消,改为辅助核算,改成如科目编码1122.01(应收账款_某某公司),重新导入账,把前几年的也改了,改变二级科目,不改变一级科目。这样可以吗?

2024-07-17 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-17 17:25

您好,这个是可以的,这个不影响数据的哈,这个

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您好,这个是可以的,这个不影响数据的哈,这个
2024-07-17
你好,同学。你这都是属于往来款项,如果这些往来款项是由其中一个明细偿还,那么你这样对冲是没问题的
2020-12-17
同学你好 年底处理不能这样对冲的,该收的收,该付的付才行的
2020-12-17
你好,同学。 1,这个时候对方开的是不征税的预售发票,你是作为预付账款处理 2,您首先,是要确定他计的是哪个科目,后面冲预付的时候才能对应处理的。可以考虑通过合同查询,做账的凭证来确定放的哪个科目
2020-10-04
你好!对于你提到的情况,因为货物是从总公司拿的,尽管系统账已经结清,但实际还有货物未结算,所以这笔款项应当作为正常的购货款处理,而不是营业外支出。你应该在账务中将这笔款项记入“应付账款”科目,对应的借方则是“库存商品”或“成本”科目,具体取决于你们的会计政策。这样处理可以确保财务记录的准确性和完整性。
2024-11-05
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