您好!可以部分冲红了。 数电发票是可以部分红冲的,但是条件是:购买方已经做了用途确认。也就是说:销售方要直接发起部分红冲是无法做到的。 在数电发票红冲体系下,如果购买方没有进行用途确认,销售方想要红冲,无法进行部分红冲,只能全额红冲。
老师,我们在工程完工以后,建设方要求我们按工程合同金额开发票,但是来年我们项目经过第三方审计之后,挨减少了几万块钱,那原来开的发票需要冲红了重新开吗?还是有其他的处理办法呢?
老师,就是19年开发票,对方这边开发票这个项目是一个大名称,他们要求重新开,根据项目开,19年公司是6%税率,现在我们是1%,这个红冲发票,又不能红冲,税率不一样,就算可以红冲,我们喊税务专管员开通临时税率,红冲,为了不让税务局退税,昂到金额红冲点,每季度,关于这个项目开发票是因为对方说项目要分别开红冲发票,为了对税务局这边有个好解释,是不是需要付款方这边写一个情况说明还是我们公司自己写个情况说明呀
老师好,我公司在未完成合同时按照合同金额全额开具了发票给合同购买方,并且缴纳了税款。现在合同取消了,款也收不到了,那这个发票我只能冲红吗,还是可以一直作为应收挂在账上
老师好,我公司在未完成合同时按照合同金额全额开具了发票给合同购买方,并且缴纳了税款。现在合同取消了,款也收不到了,那这个发票我只能冲红吗,还是可以一直作为应收挂在账上
我们公司(购货方)3月对2张蓝字发票进行了部分红冲是销售折让(当时是已认证,未统计确认),销售方也开具了对应的红字发票给我们,现在4月报税,这两张蓝字发票不能勾选了,全量票查询显示已全部冲红,现在需要销售方对剩下的部分进行冲红,但是对方说只能全额冲红,因为我们没做统计确认,但是全额冲红就超过了蓝字发票金额,这种情况怎么办
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师那购买的用途确认是在哪里做
你好!就是勾选入账
是指发票勾选认证还是做了发票入账标识
你好!是做了发票入账标识
购买方做了入账标识之后,销售方就可以按照正常的红字发票开具流程进行部分红冲了吗
你好!是的,就是这样了
老师如果购买方做了入账标识,我是不是就能选择这张需要红冲部分的发票,然后下面的金额就可以自己填了,因为现在下面红冲金额那块是修改不了的
你好!你试试选择别的看看,不要选那个开票有误 我记得是要改下这里才行
有个服务终止,销售折让和开票有误就这3个选项
你好!你换一个试试。我记得是要改了才能部分红冲
老师这个里面就三个,一个服务中止,一个销售折让,一个开票有误
你好!你可以试下,我记得有个选项是不能部分红冲
合同金额105228.97,审定金额98210.95,需要红冲7018.02,只有销售折让可以填数字,但是我们是工程服务,销售折让也可以适用吗
你好!可以的,折让是没问题