你好,你们主要是工资工资申报的个税吗?
请问老师,我公司与劳务派遣公司签订合同,劳务派遣公司派人员到我公司车间工作,我们付给劳务派遣公司2万元的费用,劳务公司说给我们开98%的劳务派遣费,还有2%的工资费,按照正规应该怎么给我们开进项发票?税率是多少?
老师,我想请问一下,公司有劳务派遣员工,像这种情况,劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗?我之前还以为,既然是劳务派遣人员,那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊,劳务派遣公司给我们公司开具发票,我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊,难道不是吗?
老师,劳务派遣公司一般纳税人增值税申报表中扣除金额小于帐上的成本,税务局查账的话该怎么解释
劳务派遣公司,成本与发票差异大?该怎么给税务局解释?
劳务派遣公司,成本与发票差异大?该怎么给税务局解释?
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
是的。我们的营业成本 与发票+工资金额不一致。相当于一部分成本没有票,差异二百多万。怎么给税务局解释好一点
你好,这一部分工资你是没有申报个税,账上做了没有?报个税还是怎么了?
账上做了,没有报个税
账上做了,个税也报了,是企业所得税年报报的少
你好,那你实话实说,所得税那边申报的少。
意思是需要补交企业所得税
你好,那不对,你所得税的成本费用少申报了,然后你账上的多申报的个税也是正确的,应该是退税才对呀。
你说一下你账上的成本费用是多少?然后工资多少的 发票多少
我们成本3748万。发票32万。工资45万。发票+工资与结转的成本 差异3000万
这么多 你申报的时候填写的是3748 是这意思吧 这个来缴纳的税款,如果是的话,你工资实际是多少?还能补上工资吧?
实际工资发了2748万。个税系统申报了2748.我们实际发多少,个税系统申报多少。是企业所得税年报,工资填的45万
那你修改职工薪酬明细表的工资就是。
怎么给税务局解释呢?修改这个影响什么?
就说你申报的时候少填写了工资
只要不查你的工资没有问题,你的工资是正确的吧?
如果少写了工资,会有什么影响吗?会不会判刑
其他的差异,怎么解释 更合理一些?
判刑这个不清楚,没有到那么严重的地步。
其他的什么差异你能说一下吗?你账上做的和你申报的必须是一样的。你的折旧表和你账上的折旧需要是一样。 应该填写哪个表格就得填写哪一个表格,
那会有什么影响呢?
你是实际的业务补上就可以了,没有其他的影响没有
会补缴税款吗?
你能解释一下为什么会问出这一句话来吗?你的之前的工资少填写了,你现在补上和你个税申报的一致没有问题了,怎么会有需要补税?
你们做的这个账有问题,你需要补税还是怎么啦?如果你是光单纯的少填写了工资,你现在补上不就行了。你补申报表补修改不涉及到税款。