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老师,有一张发票开的是普通发票,但是现在要红冲,但是汇算清缴已经报完了,怎么办,那个是在汇算清缴冲暂估的。

2024-07-18 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-18 16:20

您好,这个的话,需要重新汇算的这个,您好

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快账用户3099 追问 2024-07-18 16:21

不是每年5月之前要冲销暂估吗,但是这个发票要重新开,影响汇算清缴吗?

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齐红老师 解答 2024-07-18 16:21

你是不是现在7月要红冲?

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快账用户3099 追问 2024-07-18 16:22

是的。所以那些暂估能在5月冲吗,

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齐红老师 解答 2024-07-18 16:22

不冲,就现在当成24年的新事项,不再调整23年的汇算

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快账用户3099 追问 2024-07-18 16:23

不是23年暂估入库要在24年冲销完吗,

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齐红老师 解答 2024-07-18 16:25

是,正常是这样的,但是你不是已经过了汇算5月的期限了吗

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快账用户3099 追问 2024-07-18 16:26

是的,我意思是我5月汇算清缴按普通发票做账冲销了,7月又重新开了这张票,可以不对之前的做处理吗?

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齐红老师 解答 2024-07-18 16:28

可以,可以不多之前5月汇算的那些做处理

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快账用户3099 追问 2024-07-18 16:28

那7月收到这张新的发票也不用再做什么处理是吧,

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齐红老师 解答 2024-07-18 16:29

嗯对,这个也是不需要的

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快账用户3099 追问 2024-07-18 16:30

当时普通发票做账的时候做了进项税额,重新换开增值税专票,也不需要做任何账务处理是吧,

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齐红老师 解答 2024-07-18 16:33

对的,这样不需要做任何账务处理

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您好,这个的话,需要重新汇算的这个,您好
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