你好,红冲之前的在做发票的就可以的, 内容都一样,这个不影响。

老师,我是一般纳税人,去年给对方开过去的发票今天发现税号写错了,对方也一直没有抵扣,我们怎么做呢?直接把去年的发票红冲到这个月就可以了是不
老师好,对方公司2022年4月给我们公司开的发票(普票,税率是3 )但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话,对方红冲这张发票,把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
老师,我想问下,我在2020年11月开错了一张票,对方12月初认证了,我在之后发现错了,但是联系不上对方,就直接红冲了,最近税务局找来,说需要他们改报表,进项税转出,然后原票和红冲发票,对方税务局说应该他们公司留着,我们城市的税务局说应该我们公司留着,都让千万别给对方,那这两个票到底该谁留着?
老师你好,想问一下,就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了,3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了,现在对方红冲了那张发票,现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们,开了红字,我们要怎么处理,账上个报税都怎么处理,第一次没有遇到过
老师现在有一个问题。我公司是销售方。去年给对方开了2张发票现在对方要退货。发票红冲。对方还是金税盘,但我方现在是数电。他们开具得红字发票申请表我这无法接受。现在怎么处理呀
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项,涉税风险点,已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议,用的系统是SAP S/4HANA 版本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
跨年了,我们要不要做纳税调整?
不需要呀,这个发票最后不是还收到啦,你也收到了蓝色发票,蓝字发票不照样抵扣的
好的,没有接到过红冲发票。
那对方给你重新开之前得开负数发票吧 他流程得有