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老师,我们2023年收到一张普票,税号漏了一个数,现在发现了跟对方提到他们直接红冲从新开了,我应该怎么处理?24年账和税务申报要不要动?这个原来的票直接还给对方吗?

2024-07-19 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-19 13:04

你好,红冲之前的在做发票的就可以的, 内容都一样,这个不影响。

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快账用户1322 追问 2024-07-19 13:24

跨年了,我们要不要做纳税调整?

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齐红老师 解答 2024-07-19 13:25

不需要呀,这个发票最后不是还收到啦,你也收到了蓝色发票,蓝字发票不照样抵扣的

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快账用户1322 追问 2024-07-19 13:29

好的,没有接到过红冲发票。

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齐红老师 解答 2024-07-19 13:32

那对方给你重新开之前得开负数发票吧  他流程得有

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你好,红冲之前的在做发票的就可以的, 内容都一样,这个不影响。
2024-07-19
对的,需要给对方,然后让对方重新开具。
2024-07-19
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
同学你好,对方认证抵扣了,原发票应该对方留着,开具的红字发票,应该交给对方入账处理。
2022-09-11
最近这个情况常有出现。以下这个文章,应当可以帮到你。 https://zhejiang.chinatax.gov.cn/art/2023/7/10/art_25265_593885.html
2023-12-11
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