你在7月份借主营业务成本贷主营业务收入。

21年12月开的专票,45000元,这里面有2.5万,是属于22年1月份的,甲方要22年再付款,现在退回来了,要重开一个2万的。这个分录哪种是对的。 ①原分录反方向做。 借主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 贷应收账款 ②是原分录红字冲回? 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税销项(红字)? ③是不放主营业务收入,放以前年度损益调整。 请问正确的分录如何写。21年计提的所得税是否需要更改?
老师,给客户2月开了一张300的专票,是收到的现金,借库存现金,贷,主营收入,贷应缴税金。3月份客户发现需要专票,所以冲了300专票红字,又开了一张300的普票,分录是不是借,库存现金,红字300,贷主营业务收入红字,贷应缴增值税红字。然后再开一张普票分录是借库存现金300,贷,主营业务收入,贷应缴增值税
老师,我发现五月我有一笔分录做错了,借银行存款10000贷主营业务收入和增值税,我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税,我不想把原分录全红冲再作一张正确的,我可以这样做么,墒要写调整五月几号凭证,然后借方红字银行存款,再借方应收账款,就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。,
在物业管理企业中,比如本月收取下月的物业费并开了发票,我现在这家企业的做账是 借 银行存款 贷 预收账款 借 预收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项 正常的不应该是 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 这家企业我刚进去,我看了下记账凭证,都没有出现主营业务收入,不知道利润表上怎么体现收入
老师,现在发现5月开票收入录入凭证应该是贷主营业务收入,记成了贷主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表吗?涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?借主营业务成本贷主营业务收入吗老师?
老师,公司是主营加油站的,那么我们购物的这个油进入的是原材料,然后公司各部门也有公用车跟工作车,他们加油的话,那这部分算视同销售吗?
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厕所,走的采购货物,开多少税的发票?
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朴老师,我公司是小规模纳税人,对方公司说开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点了吧?如果是这样的话,对方是小规模纳税人,因为小规模纳税人季度30万的收入是免税的。如果对方时一般纳税人的话,开票加税点,这个票就既指专票也指普票是吗?
老师,去年八月到12月申报了a员工,四五千元每个月,现在怎么去更正申报?把a换成b 员工
老师,开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点?
老师,客户上月拿了10吨货,货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分,我发票安原来的冲红了,余下的确定要的货物又开了张蓝字,货款也退了一部分,请问具体凭证怎么做,冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲? 可不可以做成:借:主营业务收入(冲红的全额加上新开的余下货物的蓝字发票的不含税金额) 应交税金销项税额:全部冲红税额加上余下蓝字税额贷:银行存款(退货部分的金额)。(附件是全部红冲的红字发票和余下货物的蓝字发票) 然后再做退货部分的成本冲回分录。
老师,我25年有几个月法人和股东的工资,是用其他应收款-法人。发工资的,没用银行存款发可以吗? 25年汇算清缴不用调增吧? 当然25年发工资时分录是: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-法人
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不要把主营业务成本放到贷方,他是借方发生的。
老师,1.可以不用去更正报表了吧?7月做了更正分录后就一致了是吧?2.我这种情况是少记了主营业务成本也少记收入是吧 3.一般更正分录是借方科目就放在借方,贷方就放在贷方,不是在原来分录上直接负数冲销是吧?
第一个:可以不用更正的,在7月份修改就行。 第二个:你的利润是不变,但是从你的报表里面,你的收入少了,成本也少了。 第3个,你可以全部红冲,然后再做正确的。你也可以直接调整错误的科目。但是我上面做的那种方法就是直接调整了错误科目。
好的谢谢老师解答,您总是最权威的老师,对您特别信任!更正分录直接调整错误科目就是保持借方科目在借方,贷方科目在贷方是吧老师,3月还申报了个税手续费未开票收入,这个原因形成的增值税收入>所得税收入没有影响吧老师
可以 你最好让他一致,如果差异太大的话,你税务局会问起来的, 你当时做的是营业外收入吗?你给他改成其他业务收入
几百元,数据不大,3月做的营业外收入,现在7月改成其他业务收入的话,三季度报表的营业外收入就会少这几百万,没有关系吧
金额不大的可以不修改
老师,我看了一下23年都是入账的其他业务收入,今年忘记直接营业外收入里面了,我还是7月改过来吧,贷:营业外收入 红字,贷:其他业务收入 对吧?其他业务收入不常用,我没有设置二级明细科目可以吗?
可以的,可以这么做的
老师,其他货币资金科目有个企业微信收款800,一直没有开票,后面也不开了,分录是借:其他货币资金 贷:应收账款,怎么平账啊老师
借应收账款、 贷主营业务收入、应交税费、 无票收入。
还要申报增值税无票收入是吧,那其他货币基金余额800就在那里吗,还是要提现到对公账户银行存款科目?
对的是的,需要转到公司账户的。