您好,我们申报表没有错就好办的,把重复的分录冲回就好了,2022年账面多计提的进项税也冲回了呀
你好,老师,公司一般纳税人,我之前2019年有张成本发票是拿对方公司复印件入账(当时无沟通好,以为丢失,实际对方红冲了),到了2020年12月份才发现(申报系统提示异常)后期经税管员沟通全部更正申报,但现在我怎么冲回入账,当时入借:主营业务成本-35398.23元 进项税额4601.78 应付账款-40000 现在怎么冲回2019年年报也报了,要更正纳税调整吗?
去年一个项目的发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?该项目收入20万,成本结转了40万。(成本结转多了)去年总的项目合计已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
老师,我2022年收到一张材料专票,进项税分录里没有体现,计入库存商品了,但是纳税申报这块的进项税报了,现在我把这笔分录,冲红,重新做正确分录,这样账税是一致的,但是这笔进项税本来是计入2022年的账的,现在计入2023年的账了,累计的税金是对的,这样可以嘛?
还有一个问题,想请教一下老师, [抱拳]是这样的:8月份的时候我做了一张凭证借:销售费用-差旅费255.16,应交税费-进项税7.84,贷银行存款263,这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录,当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的,但是有重复的发票,我当时没发现,已经做了凭证入账了,后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票,所以他上月就没有勾选7.84,因此跟我有一个差额,账上多了7.84,他那边进项税少了7.84,现在九月的话,业务员重新提供了新的发票7.84,我现在应该怎么处理这个事情呢,怎么做分录,入账,老师,请教一下[抱拳]
老师你好,想问一下,就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了,3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了,现在对方红冲了那张发票,现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们,开了红字,我们要怎么处理,账上个报税都怎么处理,第一次没有遇到过
装饰公司个体工商户需要交什么税 税率是多少
电子税务局怎么把财务负责人换掉?亿企财税怎么换掉登录的人(不知道在亿企财税是开票员还是财务负责人)
老师,小规模纳税人如何缴纳所得税。税率是多少
老师,您好,我公司外贸企业这个月有一笔美金入账,是出口退税首单,前期电子口岸卡,海关备案和外币账户都开通完了,也收汇了,请问接下来需要做什么?还有什么时候开出口发票,什么时候报出口退税?
老师一月份调整社保基数缴费怎么写分录呢?
老师好!我报的成人本科,这次要提交论文,我选择的是本量利在某企业的应用分析,但是论文不会写,请问有代写的吗?或者模板?
老师,请教个问题,我们公司属于小规模纳税人,公司租司机的农用车,司机属于公司员工,签订劳动合同,司机不想开租车发票,想让把租车费用连同工资一起发给他,我们可以把给司机的租车费用都合并算到工资里面给他发放吗??
老师,公司贷款产生的利息根据银行回单做了财务费用,听课说这个利息必须取得发票才能税前扣除,那这个利息发票开来了怎么做分录呢?前面已经根据银行回单入了财务费用
第一年盈利84万,第二年亏损73万,第三年盈利62万。第三年所得税汇缴时是不是不用交所得税
农民工账户里面的钱老板想提出来,以什么方式取出来比较合理?
但是税金冲回的话与2024年进项税合计不符啦
2024年账面进项税与报表是一致的,冲回2022年的进项税,账和表就不一致啦
您好,我们23年的账上的增值 税就是错了(23年增值税申报表和账是不一致的),现在冲回就对了哇
不一致也没问题的,对吧老师
老师,可不可以单独设立一个进项税二级科目,应交增值税—进项税—多计提的进项税
您好,不一致有问题的,我们现在调整了不就一致了么, 2.多计提的进项税这个科目不好,我们都做错了,还新建一个科目告诉人家,本来我们调整后对上了,外人还看不出来的
老师是这样的,每年的进项税最后我都结平啦!所以当年的进项税就是当年的,2024年调2022年的进项税,那当年的账和表就不一致啦
您好,进项税结平了,那 应交税金-未交增值税这个科目有余额的呀,
哦哦,我再看看账哈,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~
老师,我刚才看了一下账,2022年进项税已经结平啦,我在今年应该冲应交税费未交增值税科目么?
您好,还是冲进项税,每月未 您都要结转的呀,结转后还是无余额的
老师好,每月末进项税我是不结转的,都是年末一起结转啊,如果冲应交税费—进项税,当月进项税账表就不一致
哦哦,那您直接冲 未交增值税