他不用的借应付帐款20 贷主营业务收入 应交税费 借应收票据19 贷应付账款19就行 现在应付账款余额是0

老师,您好!我老板有A和B两个公司,B公司没有现金,A公司代B公司付股东分红现金1万元,付款申请单是在A公司入账,借其他应收款-B公司,贷现金。那B公司用怎么入账呢?谢谢!
老师,您好!比如A公司给我们开了银行承兑汇票,我这个时候做 借:应收票据- A公司 贷:应收账款- A公司 然后我公司又将汇票直接背书给B公司 我的分录是不是这样做 借:应付账款-B公司 贷:应收票据- A公司 然后收好供应商开来的发票 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款- B公司 老师是不是这样做分录就对了
老师,你好,我公司收到A公司一张银行承兑汇票,应该是借:应收票据-A公司 贷:应收账款-A公司 但是我公司又背书转让给B公司,我的分录是不是可以写借:预付账款-B公司 贷:应收票据-A公司 是这样吗
老师好,我们公司A公司,欠B公司1元,现在又卖货给B公司20元,现在B公司开银承给我公司A,抵扣了1元 我怎么做账。借应收票据-B 19元,借应收账款-B19元,借应付账款-B 1元,贷应收票据-B1元,老师这样对吗?
老师,请教下我公司购买A公司的石头20元/吨卖给B公司60元,但是是B公司直接付60元的的钱给A公司,那我公司赚的40元的差价怎么做分录 是借:应收账款-B公司 贷:应付账款-A公司 主营业务收入是这样做分录吗
老师好!固定资产清卡因卖,原价8000元,卖家5000元,折旧已全部折旧完
老师,我们公司是农业公司,购进赤松茸,加工成松茸脆,期间需要雇佣几十人,对新鲜的赤松茸削根处理,这种都是雇佣的当地村里的老人,这种成本,怎么处理合适呢
老师,公户有很多转给私人的款,还是付的货款,这种如果对方不代开发票进来的话只能先挂账是吧?
郭老师,小规模公司,一年开十几万发票,商贸公司,开不到成本票,这个怎么弄啊,只申报工资可以吗
我有给境外企业做服务,现在想成立一家个体户收取服务费,用个人账户收款,后续以实际结算的人民币给对方开发票,这样操作合规吗?
税务注销的企业,重新税务登记,税务会查进三年的账吗? 或者问税务能查多久的账
单位承担的社保部分不做在工资表的应发工资里面对吗
老师,公司土地和房产是2016年之前的,土地未入账、房产只入了一部分账,现在要转让给别人,我现在该怎么弄,急急急
老师,小微企业的所得税就是5%对吧
我方是出口方,进口报关单怎么查询
老师,您这我有点看不懂,首先这个收承兑是预付款,所以还不开票,不要进主营业务收入的,还有您的科目没有应收账款啦。。。我就问,我那样做分录可以吗,对不对。我觉得那个我看的清楚点
你好,你之前和B公司挂了哪个往来科目的?
之前放在应付账款
借应收票据19, 贷应付账款19。做这个,你是提前收了人家的钱是吗?还没做收入。
是的,老师,收到是预付款,还没有确认收入。您就帮我看看,我那个分录写的可对,或者还有其他方法
你好,借应收票据,贷应付账款19就可以的。你这个应付账款在贷方有余额,表示欠了人家的钱,到时候你确认收入的时候充他了就行。借应付账款20贷,主营业务收入应交税费。
老师您的思路我理解了,然后还要一点,B公司我们之前的应付账款和现在收到钱是两个项目,也可以都捏在应付账款吗
对的是的,他既是你的供应商,又是你的客户的,用同一个网来就行。
老师我们卖货给别人,应该收钱,怎么做应付账款贷方,欠别人钱,不懂
借库存商品贷应付帐款40 借应付帐款39 贷银行存款39 就是你欠了对方1
然后他从你这边又要购入商品20 他给了你19,借应收票据带应付账款是9,然后现在应付账款余额是20,是吧?应付账款在贷方表示你单位欠了人家的钱。
你看一下,哪一个看不懂。到时候,你们给他提供了材料之后,借应付账款,20贷主营业务收入,应交税费。做平了吗?
谢谢老师耐心,借应收账款20是不是等于贷应付账款20
对的是的,但是同一个客户最好用一个往来,你别用2个了,