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老师,从代理机构接账,做账都没有按照银行流水做,啥啥都对不上,老师,这个账该怎么接手?

2024-07-22 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-22 14:19

您好,银行余额能对上么,以这个错的期末数作为我们新账的期初,查清哪些科目余额有差异,我们再做分录来调整。

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快账用户5697 追问 2024-07-22 14:24

老师完全都对不上,做账都都没有按银行流水来,代理机构都做了4年的账了

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齐红老师 解答 2024-07-22 14:25

您好,要有心理准备,代账公司的账不准的,因为他们是拿到什么单子做什么账,一个人接50家。只有我们接账后辛苦点来查账了

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快账用户5697 追问 2024-07-22 14:25

发票也有很多没有入账的,像费用票,为了卡税负率,费用票都没做账

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齐红老师 解答 2024-07-22 14:27

您好,我们这样不好哇,私卡没 有钱,只能从公账车,这样私卡欠公账好多钱了,这个余额体现在负债表里也是风险呀

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快账用户5697 追问 2024-07-22 14:28

那只能是从建账时开始找吗?太乱了,老师

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快账用户5697 追问 2024-07-22 14:31

可以前面的账不管了吗?从我接账时,把账上的余额调成和银行余额一致

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齐红老师 解答 2024-07-22 14:35

您好,4年了不是好找的,但要找的,找到我们才好调账呀,比如客户的余额不对,我们要调整,银行不对我们也要调整,按乱账都是这样的,要几个月才能查清

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快账用户5697 追问 2024-07-22 14:38

好的老师,谢谢您

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齐红老师 解答 2024-07-22 14:38

 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~    希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,银行余额能对上么,以这个错的期末数作为我们新账的期初,查清哪些科目余额有差异,我们再做分录来调整。
2024-07-22
同学你好 先建账哦 按照科目余额表
2023-03-22
你好,需要把之前的银行账都没做的银行流水分录补齐
2020-09-15
你好,对方有日记账吗?你用日记账和你单位的对账单每笔核对一下的,看一下具体的是哪里有问题。
2023-04-24
同学你好 按照流水来做分录就行了
2021-06-02
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