是的,计入前期工程费,可以计入开发成本—前期开发支出科目。 销售外包的支出计入销售费用提成费或者佣金支出科目。 开发期间的水电费计入开发间接费水电费科目
建筑施工单位,项目a一月份就开工了,现在七月份了,我们公司一直没有开票给甲方,也没有收过款,但是这几个月工程施工期间一直发生费用,施工地在外地,那工程施工间接发生的餐费,车费,那我计入工程施工-间接费,由于一直没有确认主营业务收入,工程施工-间接费用月底能结转到主营业务成本吗?
老师,我们公司是做储能电池集成销售,一个项目从电池批发组装集成再销售的一个过程,现在项目进行过程中发生的费用是施工间接费用,还是开发间接费,还是在建工程呢,因为前者是费用类,后者是资产类,我到底放哪个呢
老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
我们生产一个产品之前要先根据客户需求来定制研发期间会针对性的采购一些原材料工具,然后试验成功了就开始生产加工然后销售。想请问一下能进研发科目的是试验研发期间的所有费用,还是公司整个所有环节的费用呢?
我们生产一个产品之前要先根据客户需求来定制研发期间会针对性的采购一些原材料工具,然后试验成功了就开始生产加工然后销售。想请问一下能进研发科目的是试验研发期间的所有费用,还是公司整个所有环节的费用呢?
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
可是发生的销售费用是前期的宣传费,还没开始销售呢,是不是也应该计入开发成本—开发间接费呢?
那我想问问开发间接费—水电费科目,和开发成本—三通一平—临时用水用电 有啥区别了?
一般来说前期在没有打地基的时候发生的一般是放在开发成本-三通一平费用里,但是后期开始打地基了,那么发生的水电费就放进开发间接费了,不过这两项差异并不会太大,因为都归于成本科目中。 发生的销售费用是前期的宣传费,还没开始销售呢发生的销售费用是前期的宣传费,还没开始销售呢,不能放进开发成本中,销售费用就算是开盘前的宣传费也是放进销售费用宣传推广费。
明白了老师,我想问问给政府缴纳的水土保持费应该放哪个科目了?
这个是可以计入开发成本中的,一般是放在开发成本-前期开发费,你们如果账务处理更严谨,也可以单独设置个水土保持费的二级科目,一级科目就是开发成本
好的,谢谢老师
不客气,祝你平安喜乐步步高升!