齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,这个是没有支付吗还是
多支付的
借方有余额
那这样的话 借 管理费用 贷 应交税费-应交个人所得税 这样的就行
管理费用二级明细是什么?
做成工资就行,因为本身个税也是从工资中抠出来
借:管理费用-职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 是这样吗?
嗯对,是这样处理的,没错
应交税费-个人所得税 贷方余额负数 是?怎么调
年末未交增值税的借方有余额怎么调平? 应交税费应交个人所得税 借方有余额也是这样处理的吗?
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老师,应交税费-个人所得税借方科目有余额,怎么办
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多支付的
借方有余额
那这样的话 借 管理费用 贷 应交税费-应交个人所得税 这样的就行
管理费用二级明细是什么?
做成工资就行,因为本身个税也是从工资中抠出来
借:管理费用-职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 是这样吗?
嗯对,是这样处理的,没错