您好,这个是没有支付吗还是
应交税费-个人所得税 贷方余额负数 是?怎么调
年末未交增值税的借方有余额怎么调平? 应交税费应交个人所得税 借方有余额也是这样处理的吗?
老师您好,我的科目余额表上面应交税费-应交个人所得税贷方有余额,这个应该怎么调整
老师,应交税费-个人所得税借方科目有余额,怎么办
应交税费-应交个人所得税借方有余额前期可能做错了,假如找不出原因怎么调整
供应商的发票多开了挂账无法红冲了,这个要怎么处理?
老师,2家公司是通一个法人,可以直接从公账上面从一家公司借钱给另一家公司使用吗
物流赔偿公司的货物损失如何做会计分录
老师,老板也是公司的员工,也在单位开工资,她拿来一张代驾服务的发票2200元,拿来5张滴滴打车的发票共3800元,还有1张餐饮发票1800元,这些都可以报销么?哪些是超规格的啊,哪些需要给她报个税啊
#提问#老师,您好!用现金发工资,可以吗?有没有这方面的税法条文?
你好,老师,去年出售了一笔原材料,是多年的库存,低价处理了,这笔原材料成本大于收入,填写报表的时候其他成本大于收入,这会引起税务检查吗
老师我们这个月发出了一批模具,但是之前进的模具我们入了制造费用,这个怎么调账,让模具以进货的方式呢
现金流量表里的现金流入是负数,这个是有问题的吗?
老师 股权转让的印花税的申报 如果是个人股权转让是以个人身份登录电子税务局 操作步骤和平时企业申报印花税的流程差不多对吗 也是要做税源采集
老师,我们转租土地一次性收了对方15年租金5万元,我现在开票是不是一次性把这5万全开了?那账上要分期确认收入吗?
多支付的
借方有余额
那这样的话 借 管理费用 贷 应交税费-应交个人所得税 这样的就行
管理费用二级明细是什么?
做成工资就行,因为本身个税也是从工资中抠出来
借:管理费用-职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 是这样吗?
嗯对,是这样处理的,没错