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Q

老师,当时现金支付给对方的钱,挂在其他应收款,没有收回来的话,我需要一直放在其他应收款么?还是结转到其他科目?这样的话我需要准备什么资料来作为证据链来防范风险?

2024-07-23 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-23 16:13

您好,支付的是什么款项的呢?

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快账用户2498 追问 2024-07-23 16:15

老师,这个业务他是我那个老板给别人走账,然后,公对公转账到我们公司,我们提现出来给那个公司的个人。但是现在我那个的库存现金挂账太多了,这样对我的风险很大,我应该怎么做?

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齐红老师 解答 2024-07-23 16:17

那整个业务你是如何入账的呢?

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快账用户2498 追问 2024-07-23 16:18

就是正常这样入账的,现在是库存现金太大 我想挂到收款人的名下,可以么?

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齐红老师 解答 2024-07-23 16:20

走账,转账到你的公司,你是如何入账的?

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您好,支付的是什么款项的呢?
2024-07-23
奖金部分(14 万): 计提:借管理费用 14 万 → 贷应付职工薪酬 14 万 冲其他应收款:借应付职工薪酬 14 万 → 贷其他应收款 14 万 分红部分(6 万): 确认分红:借利润分配 — 应付股利 6 万 → 贷应付股利 6 万 冲其他应收款:借应付股利 6 万 → 贷其他应收款 6 万 计提个税: 奖金个税:借应付职工薪酬(税额)→ 贷应交税费 — 个税 分红个税:借应付股利 1.2 万(6 万 ×20%)→ 贷应交税费 — 个税 1.2 万
2025-06-03
不建议直接用其他应付款 - 法人对冲。 先查清余额形成原因,让企业提供已收 / 付款凭证,补记收款 / 付款分录直接冲平;若确实涉及法人代收代付,需签三方协议作为依据再对冲。 无依据对冲可能导致账实不符,被税务认定为违规关联交易,面临处罚。
2025-07-28
你好,你不归还肯定只能挂账了
2022-01-14
你好,这种情况比较好的方法就是你自己再去找个别的发票给抵了,把这个其他应付款冲掉,
2022-03-25
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