你好,虚开发票相关的入账分录发下
你好,老师,公司被税务核查,补缴19年的所得税怎么做分录
比如说有一家公司20年9月收入88万(含税),21年9月被发现接受虚开20万(含税),增值税要补缴多少,企业所得税要补缴多少,企业所得税补缴的只是被查部分是吗
老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
老师,补缴的增值税分录怎么做账?是别的公司被认定给我公司虚开发票,我们补缴税务局的增值税。
老师,公司被查出去年异常凭证,要做进项税额转出,缴纳增值税,成本转出缴纳所得税,怎么做会计分录呢
你好,红冲的发票还需要记凭证吗
如果客户抵房给我们做货款,协议价100万,办理房产价格只有95万,那5万做什么科目
补交2024年的印花税,2024增值税进项税额转出补交税费怎么做账
首单换汇成本7.1066左右可以吗
在实务中,企业销售货物采取先发货后付款开票方式结算的,一般是在什么时点确认收入(企业所得税)
老师!2023年底应付职工薪酬是363313.53,2024年底应付职工薪酬是809017.33,做2024年汇算清缴应付职工薪酬需要纳税调增不?
企业能不做银行流水的账吗?如果不做银行流水就一直是应收账款吧?
老师 ,您好。我们账务上有暂估,冲暂估两笔分录,冲暂估应该对应暂估数据,但实际上少了2000多,这个在第二年怎么调整分录呢
你好,老师。想问一下下边这两个停车费发票开的都对吗,都是我们的销售来报销的停车费
老师,公司销售已离职3个月了,但是有一笔提成漏发了3590元,现在补发,要以什么形式补发?
就是按照采购原材料入账的
如果业务虚假,1红字冲回原来入账相关分录,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税,
滞纳金做营业外支出?
是的,你的理解非常正确