你好!可以的,可以开了

公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
请看下我们的经营范围
你好!这个是固定资产清理,跟营业范围无关了
整套会计分录请发我下哦
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理
车辆出售请问需要交什么税?
这个增值税税率是13%嘛?出售时候开票的增值税
你好!你抵扣过进项,就是按13%
老师,请问投资收益在借方是什么意思?
您好借方表示亏损了,投资损失。
那如果甲公司刚开始投资我们一笔项目,投资金额43.92万,后来我们支付给对方41.2万,是不是可以做分录:借:投资收益2.72万,贷:应收账款-甲公司2.72万?
你好!你是做投资企业的,还是被投资企业的分录
我们是被投资企业
你好!你们不用做投资收益 是对方做
那请问还有2万多的差额我们做什么科目比较合适?
你好!你们不用。你们是借银行存款,贷实收资本 如果你们注销了,在清算报告中写上,退还多少给对方就行了
不是呀,这个投资款以后本来就要还给人家的呀,不过这个项目亏损了,所以没办法还啊
你好!是这样,他如果是股东,才能算投资。不是股东,只能当借款
做项目的投资款,我们做应收或者应付,以后还给对方不可以嘛?
还有,如果公司2000年成立,认缴最迟几时变成实缴,然后需要缴纳什么税种?
你好!做项目的投资款,我们做应收或者应付,以后还给对方不可以嘛?你说的这个就是上面说的借款了