同学你好,是的,结转是按照进货成本来结转的。
#提问#假如一家食品批发公司 当日销售 借:应收账款100 贷:主营业务收入88.46 应交税费-应交增值税11.54 结转销售成本 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 退回之前销售商品 借:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 贷:应收账款50 结转退货成本 借:库存商品50 贷:主营业务成本50 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 请问像这种情况可以直接减去退货入账吗? 当日销售 借:应收账款50 贷:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 结转销售商品 借:主营业务成本20 贷:库存商品20 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 可以这样入账吗?
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本贷:库存商品材料发票回来了,我红冲了借:库存商品贷:应付账款;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品应交税费应交增值税进项贷:应付账款,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师,贸易企业一般纳税人销售给个人,没开票,现金收款,例如进货价30元,卖出50元一个,借:应收账款个人50贷:主营业务收入50,借:现金50贷:应收账款个人50结转成本:借:主营业务成本,贷库存商品,结转是按照进货成本来结转?
比如说抖订单,客户在抖音商城买了1盒洁面皂(新用户送给客户一个护手霜),客户买价是80元(销售价)。给客户包邮 然后我们从供货商那边采购1个洁面皂30元和1个护手霜20元(成本价50元)。 邮费8元(没有发票),这样一共付给供货商58元。 供货商那里快递费的发票开不了,把快递费不计入成本。 快递费不计入成本的情况: 销售货物: 借:应收账款---80 贷:主营业务收入---80 如果运费不计入成本 借:库存商品----50元 洁面皂30(明细) 护手霜20(明细) 销售费用---运费----8元(无票) 贷:银行存款-----58元 成本结转: 借:主营业务成本----50 贷:库存商品----50 客户退货: 借:库存商品---50 贷:主营业务成本---50 客户退款: 借:主营业务收入--80 贷:应收账款---80 我们把货物退给供货商: 借:银行存款50 贷:库存商品50 快递费销售费用结转的话计入损益: 借:本年利润---8 贷:销售费用---运费---8 这样可以吗?
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老师,这道题是对是错?请给出解释,谢谢
这一题债务人以存货抵债不是应该按照收入准则吗,为啥不确认收入结转成本,参考答案是BC
为什么股权筹资的资本成本要高于债权筹资
老师您好,我们有个翻新设备的合同,主要是我们的人去翻新设备,请问我们开发票是6%还是13%(我们是一般纳税人)
老师,老板和老板娘回重庆送自己孩子上学,火车票和机票能不能开发票报差旅费?
老师,我想问一下退休人员返聘,长期的,合同是签劳务还是签劳动合同?工资按薪酬报税还是劳务报酬报税
前面几笔分录对?不用做增值税?
同学你好,前面几个的不对,需要做增值税的。
5-7月是小规模,8月公司申请一般纳税人
同学你好,5-7月是小规模,采购时不做增值税,销售收入确认时需要做增值税处理,8月以后,采购收到可抵扣的发票也要做增值税处理。
4-6月份增值税我没申报到无票收入,那我后面是不是在7月申报进去,就可以,因为8月责令一般纳税人了,那下个月我申报7月增值税的时是不是可以补上
还有很多货物,是寄给客户作为样品,也是视同销售,那分录怎么做?
同学你好,是的,在7月申报进去,就可以。下个月申报7月增值税的时,是可以补上的,但是税率就高了。还有很多货物,是寄给客户作为样品,实际操作中,可以不视同销售,直接入销售费用-展示费就行了。
7月还是小规模,税率没高
老师数量金额明细账要怎么才能平?
同学你好,哦,好的,那就可以的。
这样可以?
同学你好,这样可以的。
不用做增值税?
同学你好,要做增值税的,不过,上面的凭证可以那样做,增值税再单独做凭证处理也行的。
5-7月份是小规模,借:应交税费-增值税?按照1个点?
同学你好,是的,按1%计算增值税。
抖音收入怎么做账?还有小程序的提现提成怎么做账
老师,那我前面分录不用做增值税也可以对?按照您说实际操作中,可以不视同销售,直接入销售费用-展示费就行了
同学你好,前面分录不用做增值税也可以对,只是后面需要计提增值税处理,实际操作中,可以不视同销售,直接入销售费用-展示费就行了。抖音收入做账时,借:其他货币资金-抖音,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。小程序提现时,借:银行存款,财务费用,贷:其他货币资金-小程序。
前面分录不用做增值税,只是后面需要计提增值税处理,分录怎么做?
同学你好,后面计提增值税时,贷:应交税费-应交增值税-销项,正数,贷:主营业务收入,负数。