你好,在申报增值税的时候,需要把预交的增值税填写在增值税申报表的预缴税额栏次 哪个月预缴的,所属期就是哪个月的
老师,您好,想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票,当时已经交了增值税和附加税了,那季度申报增值税的时候,因为填了预缴金额之后,应交的增值税就是0了,那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报,在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了?
老师,一般纳税人小微企业,增值税是季度申报,请问综合所得预扣预缴需要每个月申报吗,我上次只报了增值税,没有去登自然人电子税务局申报综合所得
请问老师,小规模纳税人申报增值税的时候,季度有开具了免税普票,在增值税申报表上的第10栏填写了免税销售额,那附表一的扣除项目需要填写吗
去年10,11月都是小规模,11月开了一张5万的销项票,12月中旬升为一般纳税人,没开票,增值税报好了,请问这个企业所得税怎么填报啊
老师 小规模纳税人 季度销售额15万普票 申报增值税怎么提示要预缴1%的增值税 ,是真的要预缴吗 ? 还是我理解错了 填报表的时候可以不预缴呢