你好,7月收回票据,分录是 借:管理费用,贷:其他应收款

员工工伤公司一开始就先借支了1万去付医疗费,(借:其他应收,贷:银行存款)后来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收),过了一个月把报销单拿来时候实际发生了6千怎么做账
员工工伤公司一开始就先借支了1万去付医疗费,(借:其他应收,贷:银行存款)后来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收),过了一个月把报销单拿来时候实际发生了6千怎么做账
5月份做了一张凭证,6月份发现发票有误,把发票退回去了,没有新开,请问要怎么做冲销分录?以下是5月份做的凭证? 借:在建工程 29469.03 待认证进项税 3830.97 贷:银行存款 33300
老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师,单位制作的视频费用,记到哪个科目
购买的鲜花,开票是生产生活服务*鲜花,对吗?
我是河北省邢台市企业,公司是一般纳税人,法人没有在公司缴纳社保。是实际经营者,没有缴纳社保,不过每个月申报个税发放工资,现在需要给法人支付年终奖。税务上有什么风险吗?
已勾选统计确认的进项发票勾选多了,可以撤回来不勾选吗
老师,我们销售材料,有一小部分客户不要发票,但是我们要求打款到对公账户,做未开票收入,这样就是以个人打到对公账户,有什么税务风险
社会团体会费是入哪个科目
老师我想问一下别人给我们介绍合同,我们支付人家的中间好处费,都是老板个人私对私转的,这个能入账吗?没有发票什么的,可以记什么呢
老师,请教你一个问题,法人5月没发工资,然后现在要发6月工资,每个月工资两万,这个个税怎么申报
老师,请问一下,们是一般纳税人。帮农场那边种植桉树,可以减免企业所得税的吗?我们一直开发票都是现代服务*造林抚育
老师好,我这是物业公司,25年给对方开具了清洁服务的发票80多万,今年对方付款时少付了4000多,也没让开红字发票,只说是扣款,也没出情况说明,没任何资料,后续也不会付了,这4000多我这边怎么处理,不可能一直挂在账上