你好!操作是可以的了 但是还是有风险

老师好,我们公司7月份进了一笔原材料的进项票已经抵扣掉了,现在结转是这样写的吗
老师,我们2022年进了一批材料,卖了出去,但只开了部分的发票,我年底的时候要不要去结转材料成本?还是可以等发票开完后一起结转?
我们是一个消杀公司,出去做消杀的时候已经领了材料出去,但是还没收到款,一个季度结一次款,我想问一下拿材料出去的时候我怎么做账?可以直接结转成本吗?
我们是建筑劳务公司 一年有好几个项目 各个项目今年都产生了材料成本 但是期末只有一个项目开出了发票确认了收入 请问期末材料成本结转本年利润的时候 我是全部材料成本都结转到本年利润上去还是只结转已经确认收入了的那个项目上产生的成本?
老师,我们这边做账的时候,材料都已经结转出去了,进项税额也抵扣了,现在要开发票,开的材料都是去年已经结转出去的材料,这样可以么
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
已经结转出去不是代表材料已经用了么,开票出去不是代表这个材料还在账上么 是不是对不上的
你好!嗯。所以说有风险了
这个能调账么
您好!你实际是不是已经用了呢
早就用掉了呢
你好!这样的厅,是有点难搞。你已经没有货了,除非更正之前的支出领用