你好!操作是可以的了 但是还是有风险
老师,生产型企业,没有采购原材料,也就没有生产成品,直接出库开销项发票出去,请问这个账怎么做?我已经问过厂长,他说原材料发票还没开进来,到时候再给!现在已经开票出去,这个账目怎么做?到时候发票来了,又怎么调账?
老师好,我们公司7月份进了一笔原材料的进项票已经抵扣掉了,现在结转是这样写的吗
老师,我们2022年进了一批材料,卖了出去,但只开了部分的发票,我年底的时候要不要去结转材料成本?还是可以等发票开完后一起结转?
我们是一个消杀公司,出去做消杀的时候已经领了材料出去,但是还没收到款,一个季度结一次款,我想问一下拿材料出去的时候我怎么做账?可以直接结转成本吗?
我们是建筑劳务公司 一年有好几个项目 各个项目今年都产生了材料成本 但是期末只有一个项目开出了发票确认了收入 请问期末材料成本结转本年利润的时候 我是全部材料成本都结转到本年利润上去还是只结转已经确认收入了的那个项目上产生的成本?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
已经结转出去不是代表材料已经用了么,开票出去不是代表这个材料还在账上么 是不是对不上的
你好!嗯。所以说有风险了
这个能调账么
您好!你实际是不是已经用了呢
早就用掉了呢
你好!这样的厅,是有点难搞。你已经没有货了,除非更正之前的支出领用