这种情况下,之前开给超市的专票需要部分冲红,冲红金额为 5000 元。 具体操作流程如下: 1.如果购买方(超市)已将这 3 万元的专票用于申报抵扣,那么购买方可以在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 2.如果购买方未将该专票用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 3.销售方(你们企业)凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
老师好 我们单位之前的会计 在2019年1月开的普票489325.28元开成免税发票了 可在申报的时候,却按开票金额的3%交了增值税 现在客户退票,退票金额是399325.28元,现在又按1%税率给对方开了发票 请问,收回的发票红冲之后,这个交过的增值税,我应该怎么处理?
老师,我们当期开具了16万的专票,但是我们之前开具了300元,对方现在无法付款,我们要在当期红冲300万,这部分已经缴税了,现在红冲后,要去税务局申请退税吗,要红冲的红字发票受不受当期开具发票的影响
老师你好,请教您一个问题我们公司之前发票是临时的百万元限额,现在到期了是十万元,我现在要红冲超过十万元限额的发票,要怎么操作呢
老师好,我们是商贸企业,之前开给超市专票3万元,现在退货退了5000元,之前开的专票是不是要冲红5000元,还是怎么操作会比较好?
老师好,几个月前分几批销售了10万元的商品,开了发票,且客户已经抵扣了税额,现在客户要求退货3万元的商品,怎样操作比较好,是红冲一张大发票,再开一张小发票给他们,还是与客户签一个3万的合同,客户用原价把货卖给我,并开一张发票给我好呢?谢谢。
老师好,个体户一般做账吗?商贸类的
老师请问公司是农产品供应链,有的是免税的主要是送餐厅,送的早餐包子这些都没发票,就在早餐摊买的。那开票可以开吗,包子没进项
贸易型和生产型工贸一体的出口企业,在收汇时,入账汇率选哪个
货运公司的成本票一般有哪些
含13%增值税专票单价是37.5元,假如采购100吨,销售出去但是只能收回10%的税金,不含税单价是多少钱,怎么计算?
小规模公司是卖酒的,采购来的酒,入了库存,公司用来接待自用的部分是不是得视同销售,缴纳增值税和企业所得税
老师,同一股东两个公司之间资金往来,理由写借款合适还是写往来款?
刚开业,装修的费用五六万怎么做账务处理呢?
使用c&f,成交方式报关,那发票金额是不是也应该跟报关金额一样?
定期定额那种就是公司需要建账吗?每月如何报税?
如果对方未抵扣的话,我们怎么处理5000元发票?
我们是数电发票
你们按发票正常做就可以