这种情况下,之前开给超市的专票需要部分冲红,冲红金额为 5000 元。 具体操作流程如下: 1.如果购买方(超市)已将这 3 万元的专票用于申报抵扣,那么购买方可以在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 2.如果购买方未将该专票用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 3.销售方(你们企业)凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
老师好 我们单位之前的会计 在2019年1月开的普票489325.28元开成免税发票了 可在申报的时候,却按开票金额的3%交了增值税 现在客户退票,退票金额是399325.28元,现在又按1%税率给对方开了发票 请问,收回的发票红冲之后,这个交过的增值税,我应该怎么处理?
老师,我们当期开具了16万的专票,但是我们之前开具了300元,对方现在无法付款,我们要在当期红冲300万,这部分已经缴税了,现在红冲后,要去税务局申请退税吗,要红冲的红字发票受不受当期开具发票的影响
老师你好,请教您一个问题我们公司之前发票是临时的百万元限额,现在到期了是十万元,我现在要红冲超过十万元限额的发票,要怎么操作呢
老师好,我们是商贸企业,之前开给超市专票3万元,现在退货退了5000元,之前开的专票是不是要冲红5000元,还是怎么操作会比较好?
老师好,几个月前分几批销售了10万元的商品,开了发票,且客户已经抵扣了税额,现在客户要求退货3万元的商品,怎样操作比较好,是红冲一张大发票,再开一张小发票给他们,还是与客户签一个3万的合同,客户用原价把货卖给我,并开一张发票给我好呢?谢谢。
老师,一般纳税人最开始是个人独资,后面有人注资进来20万,原来的老板占80%,后来的占20%,这个应该怎么账务处理才对啊?需要变更哪些呢?
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。
老师麻烦详细说一下第五题,彻底不会了?
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
老师,我们是会计咨询服务行业,小规模,我们老板想在经营范围里加上这些,麻烦老师从税上面,风险上,给一些建议。 经营范围增加:接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务) 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录
送货期结束后的最大库存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供装卸搬运服务,适用多少税率
如何理解第三题发股票股利
如果对方未抵扣的话,我们怎么处理5000元发票?
我们是数电发票
你们按发票正常做就可以