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老师,请问我们公司欠供应商货款,和供应商欠我们发票数不一致,咋记账反应?本月进货我直接登记了,借原材料,贷应付账款,后面收到发票,发票不一定是本期的,怎么记账?发票额度需要单独用表格登记吧

2024-07-27 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-27 15:34

借应付帐款 贷原材料 冲暂估的 在做发票的 借原材料 进项 贷应付账款

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齐红老师 解答 2024-07-27 15:34

发票可以用excel表格单独登写。

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借应付帐款 贷原材料 冲暂估的 在做发票的 借原材料 进项 贷应付账款
2024-07-27
你好如果进项税当月不抵扣的话,你的分录是对的,没问题
2025-04-02
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
如果说你这个款项最后能够收到发票,那么你上面的处理内账可以这个样子做外账一样的按这个样子处理。
2020-11-04
您好,未取得发票收到货,挂暂估,收到发票后冲回暂估。
2020-09-14
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