你好!这个你应该做红字分录, 借应收账款等-10000,贷主营业务收入 ,应交税费应交增值税。金额写负数

您好老师,我想问一下9月份有一个凭证本来是借款10元,我做账是5元,还有9月份还款5万元,到10月份是发现这笔钱本来是10万元,这个怎么处理,比如我账退到9月份修改完了以后做10月份行不行
老师您好,去年我们少了别人120万,然后做的是其他应收款,是在借方负数。现在我还了他5万,我应该怎么做账
老师您好,请教一下,5月份跟供应商采购了一批原材料,总金额是50万元,然后5月份开了专票给我们,然后到了6月份发生了退货,退货数是20个,金额是1万元,那现在供应商要怎么开具发票给我们呀
老师您好,我5月份做了收入十万元 ,但是现在发现做错了,应该是9万元,然后又退了一万元给对方,我这个应该怎么做账呢
老师您好,我5月做了收入10万元,7月份发现多做了,应该是9万元,我退了对方公司1万元。我现在应该怎么做账,是冲5月份的收入,这个月从新做一笔收入吗。
小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?
7-10月社保调整,原来单位停业,未注销,但在9月份全员减员了,这种情况怎么补缴?
你好,什么行业全盘账简单点?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗