预缴增值税申请退税: 一、准备阶段 1. 确认符合退税条件 • 例如存在预缴税款后发生应税服务中止、折让、开票有误等情形 。 • 或是有出口业务符合出口退税条件等。 2. 整理相关资料 • 相关合同等业务证明资料。 • 预缴增值税的完税凭证等。 二、申请阶段 1. 电子税务局(常见) • 路径:登录电子税务局,首页 - 我要办税 - 一般退(抵)税管理 - 退抵税费申请(误收多缴)。 • 操作流程:正确选择需要退税的“税种(增值税)”、“品目名称” 、“税款所属期起”和“税款所属期止”,根据上述信息,选择需要退税的“税票号码”,核对“实缴金额”,填写“退税金额”。根据实际上传附列资料(如情况说明等)。 • 提交申请等待审核结果。 2. 办税服务厅 • 携带相关资料(同上准备的资料等)前往当地主管税务机关的办税服务厅。 • 现场领取并填写退税申请表等表单,提交给窗口工作人员。 三、后续跟进阶段 1. 查看审核进度 • 电子税务局申请的可在电子税务局相应模块查看进度。 • 办税服务厅申请的可咨询窗口或税务热线(12366等)。 2. 接收退税款 • 若审核通过,留意所登记的银行账户,接收退税款。 预缴企业所得税申请退税: 一、准备阶段 1. 确认退税条件 • 年度汇算清缴后全年应纳税额小于预缴税额 。 • 存在因政策理解偏差等原因导致多预缴等情况。 2. 整理资料 • 营业执照副本等基础资料。 • 年度财务报表(资产负债表、利润表等)。 • 年度企业所得税纳税申报表(包括主表、附表等)。 • 如涉及到以前年度的特殊情况(如以前年度未扣除成本后续取得票据等),准备相关证据资料(如发票、合同等)。 • 若有税务机关要求的其他审批事项资料等一并准备。 二、申请阶段 1. 电子税务局(部分地区支持智能退税等便捷流程) • 如厦门税务,如果满足条件(单户缴纳主体同一纳税年度累计应退企业所得税税额≤10000元、当前动态信用等级为“高”或“中”等),在企业所得税年度纳税申报完成时,系统将推送退税告知信息,纳税人就多缴信息及退税账户进行确认后系统自动记录。 • 若选择申请退税,系统受理后将直接转入智能退税流程,实现报退合一。 • 若选择暂不办理且在汇算清缴期内未再次发起退税申请,待汇算清缴期结束后系统将在固定期限内自动发起退税流程。 • 若不满足智能退税等情况,通常路径:首页 - 我要办税 - 一般退(抵)税管理 - 退抵税费申请(汇算清缴)。 • 填写申请表相关信息并上传资料。 2. 办税服务厅 • 携带资料前往办税服务厅。 • 现场填写退税申请表等提交。 三、后续阶段 1. 进度跟踪 同预缴增值税的进度跟踪方式类似。 2. 若有审核意见反馈,根据反馈意见补充资料或说明情况等。 3. 接收退税款。

老师,年度企业所得税申报时产生退税,预缴的企业所得税已经退税了,现在更正后产生应缴税款,预缴的税款无法更正为0,如何操作。谢谢老师
跨区域涉税事项报验后预缴了增值税及附加税和印花税,还有企业所得税和个人所得税怎么去申报预缴,我家单位是杭州西湖的,请问要怎么申报预缴企业所得税和个人所得税
建筑企业异地预缴企业所得税和个人所得税 怎么申请退税
去年的发票全部红冲,增值税和企业所得税怎样申请退税
请问建筑业一般人,有预缴增值税和预缴个税预缴企业所得税等,没有计提,直接:借:预缴企业所得税 贷:银行存款。所以借方的余额年底需要怎么操作一下呢,要结转到所得税费用下吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗