你好,可以,但是差额部分你们给对方的单最好不要显示水电费
甲企业为增值税一般纳税人,本年7月发生以下业务: 业务1、购进节日礼品,取得增值税专用发票上注明增值税0.26万元,将其全部用于集体福利。 业务2、从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费2万元,取得增值税专用发票。 业务3、出租汽车,取得不含税租金收入5.6万元。 业务4、因管理不善丢失一批本年5月份购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为5万元。 业务5、购进办公楼一栋,价税合计金额为1090万元。 业务6、7月采取以旧换新方式销售电视机,销售新电视机100台,每台零售价为1万元,旧电视机每台折价为0.1万元。 上述增值税专用发票当月均已通过认证。 要求: 以万元为单位。 (1)计算业务1的增值税的处理。(5分) (2)计算业务2可以抵扣的进项税额。(5分) (3)计算业务3应当缴纳的销项税额。 (5分) (4)计算业务4的增值税的处理。 (5分) (5)计算业务5可以抵扣的进项税额。(5分) (6)计算业务6应当缴纳的销项税额。(5分) (7)计算甲企业本年应纳增值所得税。(5分)
商业管理公司,是区政府旗下子公司,国企,受托管理分公司的房产,维修,装潢,还有安装燃气这些,金额不小,目前有针对工人的宿舍,还有商铺 问题1对于宿舍这块,我们是按月几百块,有短租有长租,根据工头需要,我们还有个浴室,充值水费洗澡,房产也不是自己的,只负责管理,租房子一般都是收几个月房租,票开的不一定及时,那么这块收入我怎么账务处理,增值税和企业所得税怎么申报?收入需要分月确认吗?增值税根据开票来,还是合同分批确认来?企业所得税尼?代收的水电费我计入啥收入明细科目,怎么缴税?公摊费用定额的,一年120.这个收入我怎么计入明细科目?怎么开票?增值税企业所得税怎么报?增值税几个点啥明目? 问题2还有商铺,商铺有合同一出租租几年,前几年免租,后面有收入,但现在不一定交,那么这个收入各年怎么确认,企业所得税增值税怎么报?我们租人家的成本票我们能及时取得?因为亏损居多?这个收入要是平摊到每年,要是造成缴税咋办?代收的水电费开啥票?
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
华源建筑公司2020年相关业务1.10月5日,购入水泥400吨,每吨2000元运输费10000元,款项通过银行存款账户付2、10月12日,购入板材300立方米,每立方单价3000元,货款尚未支付。3.10月20日,本月发生采购保管费17100元,通过银行存款账户支付。4、10月31日,将本月发生的17100元采购保管费,按照水泥、板材的直接成本,计算水泥板材应负担的采购保管费并结转“采购保管费”账户5、11月6日,现场项目部领用一批水泥用于设备维修,该批水泥成本为40905元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。华兴公司是北京的一家商品批发企业,2020年10月业务如下。1.从当地通达鞋业公司购进一批运动鞋,价款900000元,取得的增值税专用发票注明增值税进项税额为117000元,商品已验收入库,款项尚未支付请对该项购入业务进行处理。2.21日,华兴公司出售一批运动鞋给广业公司,增值税专用发票上注明的价款为400000元,增值销项税额为52000元,款项尚未收到,该批运动鞋成本为300000元。请作出确认收入和转成本相关的会计分录。3.月末,公司采用成本与可变
关于挂靠工程所提供的进项税额,是都可以退给挂靠方吗?
您好,老师,想问下:第(2)的题目资料求2023年资金需求总量为什么是=4800-600-300=3900(万元)?
一般保证和连带保证的区别?分不清~
您好老师,正常上一年挂的账可以结转到下一年的吧,下一年继续挂着吧,说封账不给 这都是借口吧?
请问现在买国债交不交个税
公司计提和缴纳社保 怎么做账 个人部分和公司的部分 都有 麻烦具体举个数字的例子
)2×23 年1 月1 日,甲公司以银行存款3 000 万元从非关联方处取得乙公司60% 的股权,能够对乙公司实施控制。当日乙公司可辨认净资产的账面价值为3 920 万元(其中,股本1 800 万元,资本公积1 800 万元,其他综合收益200 万元,盈余公积12 万元,未分配利润108 万元),考虑递延所得税后的可辨认净资产的公允价值为3 980 万元(包含一项管理用固定资产评估增值80 万元,购买日其预计尚可使用年限为10 年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为零)。 提问:算商誉的时候为什么是考虑递延所得税后可辨认净资产的公允价值来算的 投资时点的资本增值是按增值的差额80计入,还是扣掉递延后的60计入? 不明白了,麻烦通俗易懂点讲解一下
老师,请问一下我们老板有五个公司,会计就我一个人,那开票员可以就我一个人吗
老师,企业法人工资想做5万/月,但企业交社保只有十个人,都交基本档,总体工资每月10万,想问下除了法人个税要交,工资总额和社保总额之间需要纳税调整企业所得税吗?,工资和社保有比率吗?
老师,工资附件 工资单和考勤表需要员工签名吗?
或者说至少你们入账的单,差额部分不要按水电费放到凭证后
我们把差额部分写了管理费,放在水电明细单里面
嗯,那就可以了,可以这样