您好 借 库存商品等 贷 预付账款 预付款 贷 银行存款 尾款

同一个公司一个月做了好几笔业务采购货物,到后期多付了,尾款打过来,当月收到发票,当月付货款,收多付尾款,怎么做分录。
请问老师,合同总额是81000:首付款40500后(未收到票)做了借预付贷银行,收到全额发票后(81000元)做了借库存借应交进项税,贷预付(合同总额),现在付了尾款40500,应该怎么做账?
公司购买一台机械货款9万,签合同先预付5万,收到机械付尾款。税率13%.预付定金时,付尾款时,怎么做分录
购买了一台设备,先支付50%定金,发货前支付45%货款,设备调试完毕试运行3个月后再支付5%的尾款(付尾款时收到全部货款的发票)。三个阶段分别如何进行账务处理?什么时候开始折旧呢?
预付货款 购买固定资产 固定资产是9月就送过来了 但是尾款还没付完 固定资产是9月入账还是等货款全部付完 再入帐 做固定资产卡片
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。