你好,有单独缴纳滞纳金吗?如果是的话,需要。

#提问#老师2019年汇算清缴补交22万,滞纳金7万多,怎么做账,需要计提税款再支付吗 还有滞纳金7万多需要单独体现入营业外支出吗还是直接29万记入税里
2019年税金发票我们有30万发票虚开。要缴纳5000元企业所得税和滞纳金。原来2019年会计分录是:主营业务成本30 、应付账款-兰 30.现在2022年账上还是应付账款-兰 30。现在补交这个税金的会计分录和截止这个30万怎么写具体会计分录
老师好,交城镇土地使用税的时候产生了滞纳金,完税证明上有单独列滞纳金,金额大概200,账务上能不体现吗,直接做借税金及附加,贷应交土地使用税
老师好,交城镇土地使用税的时候产生了滞纳金,完税证明上有单独列滞纳金,金额大概200,账务上能不体现吗,直接做借税金及附加,贷应交土地使用税
后增值税从2019年改报表改到2023年,19年补交增值税192797.24,23年11月有留抵29975,抵减了,现在欠增值税162822.24元,附加税23135.69元,抵减了滞纳金23875.09元,这钱公司没钱,交不了,报表都改了,这个账上分录用写吗,还是不要体现,到时候缴纳时做账,带金额的详细分录帮写一下
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
和税费一起扣款的也要体现出来吗
对的是的,需要的,因为这个滞纳金需要纳税调增不允许抵扣
那如果把银行回单附在凭证上可以吗
回单上显示的是增值税总额 没有显示滞纳金部分
可以的,你实际需要交多少税款和滞纳金能分开?
不分开可行吗
还是就用完税凭证不用回单了?
不可以的,你没有原始凭证,你知道实际支付了多少都可以做这个和原始凭证没有关系。主要是因为这个税收滞纳金,你汇算清缴的时候需要纳税调增的。
计提只需要计提税费部分 滞纳金入个营业外支出就行是吗
是的对的是的对的。
还是包含滞纳金部分都做以前年度损益?
你好,滞纳金做营业外支出滞纳金,这个收到了吗?不管是以前年度还是今年的。