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你好,老师我可以问一个问题吗?就是那个提前预付款3万 但是不是一笔付过来的,而在6月供应商还欠22470元 7月货款发生4857.6元 那么我们老板在7.13收到一笔预付1万元,那么我如果要在账单显示已经收到了,3万元,我应该要怎么做 我昨天做了出来老板说不对

2024-07-31 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-31 10:54

借预付账款3万贷银行存款 六月份欠22470,是对方中途给了你们提供一批货物是吗? 我还有一个疑问,收到3万,这个又是啥?是你们收到还是?

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借预付账款3万贷银行存款 六月份欠22470,是对方中途给了你们提供一批货物是吗? 我还有一个疑问,收到3万,这个又是啥?是你们收到还是?
2024-07-31
你好 你们做 借应收账款10 贷主营业务收入 10 借 主营业务成本3 贷 应付账款3 借 应付账款3 贷应收账款3 抵扣一下的哈
2024-04-26
您好 请问八月份分录怎么做的
2022-09-09
你好;   1. 要么就是   先开票给 你全额开; 然后再开红字发票来冲; 你按照红冲后的 金额来做成本  ;2. 要么就直接票扣; 这样就可能 价格低一些的  
2023-03-07
你好,选择第一种的,质量有问题的情况下,一般都是全额开发票,然后再开一个销售折让的3万。最后的收入也是按照7万。
2023-03-08
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