你好可以的,金额也是分开入账
老师您好,我们公司原材料到货后,供应商量不会第一时间给到税票,而且这发票开具不是按合同货款金额开的,而是按我们实际支付金额开发票,下次应付账款付了又再按付款金额开过来,以前没有上财务系统,到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。
老师好,公司油卡充值5000元,取得不征税电子普通发票,可以直接入管理费用吗,因为很快就用完。如果是先记预付账款,什么时候把这油费冲掉呢?每个月末还是等下次充值,比如卡剩100了。然后再找充值的地方开有税率的发吗?他们愿意开2次发票吗?然后如果取得发票,再借:管理费用 4900 贷:预付账款4900
老师好,有个设备销售合同,分两次付,但因对方付的是转付的承兑汇票,所以有零有整,不好按比例对应开发票。那我凑个整比例开,与付款金额不一至,下次全结后再一起开剩余部分,可以吗?
老师我有一个疑问,就是我之前在代理记账公司,然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票,金额100万,税额13万,那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万,重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了(上个月给我的是复印的发票,原件没有寄回来),那我又做了一次借:原材料100万,借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢???导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗??!
针对同一家供应商,可以既有预付又有应付科目吗 比如:第一次和A发生业务时是先付的款,所以我就建了预付账款。后来票回来完了就平了该科目。 第二次是先收到票,我又欠他款了。我又建了应付账款科目。 我就想问下这样可以吗?
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢