您好,是这样的,如果对不上的话,这个很可能就是因为,我们领用,或者入库的时候,没有及时更新这个表导致的,是不是实物少?

老师,能计入库存商品的一定都是最终用于销售的吗?那像购买月饼给员工作为福利分发,购进时,为什么可以走库存商品这个科目呢?月饼最终都作为福利发给员工了啊,也没有作为商品而销售啊? 购进时:借:库存商品 税 贷:银行存款
老师,请问账上的库存不足销售,是什么原因呢?查询过登记的购进数量没有错,销售的数量也没有错,是加油站来的,实际上是够库存销售的?
进销存表都是按发票购销统计的,有未税购进含税销售,现进销存表库存商品数量和仓库实物不符,这是什么原因呢
老师我们是销售图书公司,进销存系统库存和库房实物一致,数量。那记账软件里是不体现数量的也没有哪本书就是一个库存金额这怎么保证记账软件里库存和进销存以及库房的帐对上呢。金额对上是不是就行呢
老师,现在我要做一个表,进项就按发票上商品的数量,销售数量按收银系统上的,这就是一个好大的工程,这个表一直就没有,4月前也没有库存数据,而且有些又没有开发票进来,但收银系统里又入库了,有些商品开发票的数量又比实际的多,这数据应该也对不上啊,那我还要另外做一个表,进项就按发票上商品的数量,销售数量按收银系统上的,这就是一个好大的工程,这个表一直就没有,4月前也没有库存数据,而且有些又没有开发票进来,但收银系统里又入库了,有些商品开发票的数量又比实际的多,这数据应该也对不上啊,这个表怎么做呀
2台享受加速折旧500万以下的固定资产(300+200),也可以享受加计扣除?这个固定资产200其中卖了一台,怎么处理,以后每年调增多少,比方分10年调增,但是当时相当于两次加计扣除了
总资产和净资产有什么区别
上个月申报个税,公积金部分没填,可以不改吗
请教老师,计提附加税是借:税金及附加 ,贷:应交税费。如果我9月份多提了0.01,那10月份是不是直接将原来计提的那个红字冲减就行了?红字-借:税金及附加0.01 贷:应交税费0.01
老师,一般纳税人销售免税货物,购进也是免税的,在申报增值税时需要填进项税额明细表吗
如果公司计划三年内注销,那么我里面的社保啥时候取消
老师,法定退休年龄2041年2月,2025年11月,在EXCEL里面这个数字时间差用函数怎么表示
老师,工伤赔款差额部分分录怎么做
老师好!问下发票认证确认后还能取消吗?
老师你好,这个季度那个工资记为成本的话,那这个月的那个计提该怎么弄,之前弄的是计提工资应付职工薪酬,管理费用一发放工资,应付职工薪酬 ,银行存款,那现在该怎么计提。怎样发放
是的,库存实物少了,但账上数量有很多
进出都会及时记录的
对,这样的话,就是因为账上没有更新做账导致的,这个可以结转一下库存就可以的
账上结转库存数量怎么结转呢,前面结转的金额是正确的,只是数量手录输入少了,怎么在系统做分录结转数量呢
那就做一笔借 主营业务成本 贷 库存商品,这个的
借:主营业务成本 贷:库存商品 这金额怎么搞,金额在之前就全部结转了,只有个数量
你现在不是库存商品的数量多了吗?相应的金额也会多。
所以找出来这一部分对应的价格