您好,是的,月末财务账套的里库存金额和进销存系统一样就可以了,具体的库存状态不是看财务软件哦
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
哦,我还以为数量对上呢因为记账软件里不体现哪本书和数量只有金额。如果记账软件里库存金额对不上和进销存库存金额,这个怎么办。以前库存就乱对不上
月底我们就去库房盘点
您好,我们的库存商品不是数量金额记账的话,只要核对上金额就可以了。 对不上就是账实不符,实物有丢失或我们记账不准,要去查原因,每月盘点看实物是不是跟进销存一致, 我们账务账套也是要和进销存一致,因为入账都是从进销存取数的
明白了,谢谢老师
我们这半年盘点一次,库房管理跟不上进销存系统帐和库房实物帐肯定不一样而且差异很大
亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~